您好,根據(jù)您的題目,(16000*12+30000*4-5000*12-3000*12-3200*12)*10%-2520
李先生在甲企業(yè)任職,2020年1月在甲企業(yè)取得工資薪金收入18000元,無免稅收入,繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元,可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為3000元,無其他扣除1.1月應(yīng)納稅所得額是多少2.2020年1月,甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)繳李先生個(gè)人所得稅多少2020年2月,李先生在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入,繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元,可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為3000元,無其他扣除,2月累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得為?2月應(yīng)預(yù)扣納稅所得為?20203月,李先生在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入,發(fā)放季度獎(jiǎng)金30000元,繳納三險(xiǎn)一金等共計(jì)2000元,可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為3000元,無其他扣除,另外取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元,稿酬收入3000元,3月工薪累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為?3月工薪所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額為?勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳納稅所得額為?勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額為?稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為?稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額為?
付給項(xiàng)目經(jīng)理的工程款應(yīng)該按照工資薪金所得繳納個(gè)稅,還是應(yīng)該按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅?
計(jì)算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說出具體理由。
1)請(qǐng)計(jì)算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額(5分)(2)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?(3分)(3)該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部準(zhǔn)予扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?(3分)(4)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是多少?(3分)(5)該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說出具體理由。(3分)(6)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)的金額是多少?(3分)(7)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額是多少?(3分)(8)請(qǐng)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(5分)(9)請(qǐng)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額(稅率為25%)(2分)
這個(gè)題目2022年度工資薪金所得共預(yù)繳的稅款應(yīng)該是多少?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
您好,根據(jù)您的題目,(16000*12+30000*4-5000*12-3000*12-3200*12)*20%-16920
勞務(wù)報(bào)酬 稿酬所得 特許權(quán)使用費(fèi)分別交多少稅額?
您好,勞務(wù)報(bào)酬440,稿酬224,特許權(quán)4800