你好;? 走以前年度損益調(diào)整紅沖的; 因?yàn)榭缒炅?。2? ? ?如果是 匯算之前的業(yè)務(wù)紅沖; 那么就得 在年報(bào)報(bào)這筆數(shù)據(jù)的; 要改22年的數(shù)據(jù)的; 沒有專門的政策的??

老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又到一年年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。由于會計(jì)工作的雜事多,其工作具有事務(wù)性和突發(fā)性,因此結(jié)合具體情況全年的工作總結(jié)如下: (-)完成的主工作 1.?按時(shí)準(zhǔn)確完成每月服務(wù)中心人員的公積金與社保申報(bào)工作。 2.?按時(shí)準(zhǔn)確完成每月人員工資核算與個(gè)稅申報(bào)。 3.?及時(shí)完成每月費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享交賬。 4.?對各類支出合同、電費(fèi)清單進(jìn)行會計(jì)檔案歸檔。 5.?積極配合小組對CDE片區(qū)進(jìn)行物業(yè)費(fèi)的催繳。 (二)個(gè)人工作中不足及需提升的方面 1.?應(yīng)積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),增強(qiáng)服務(wù)意識,認(rèn)真做好本職工作。 2.?努力提升自己專業(yè)的知識,能為項(xiàng)目開源節(jié)流提供一些建設(shè)性的意見。始終以虛心好學(xué)的態(tài)度對待專業(yè)知識的學(xué)習(xí),不斷自我激勵、自我鞭策,嚴(yán)格要求自己。同時(shí)多看一些對工作有幫助的相關(guān)書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學(xué)知識用于具體的工作當(dāng)中。 3.?在明年的工作中,我會繼續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中的得與失,聽取領(lǐng)導(dǎo)的意見,及時(shí)糾正工作中的不足。在本職工作上我要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務(wù),不怕辛苦! 老師,幫我修改下
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
甲公司為一家制造企業(yè),M產(chǎn)品的單位成本為80元。2022年3月該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)1日,向乙公司銷售M產(chǎn)品8000件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元。當(dāng)日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,甲公司上月已預(yù)收乙公司30萬貨款,余款于當(dāng)日收訖并存入銀行。(2)3日,與丙公司簽訂廠房建造合同,工期預(yù)計(jì)為8個(gè)月,合同總收入225萬元,當(dāng)日已預(yù)收135萬元,至月末已發(fā)生成本40萬元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本160萬元。甲公司按已發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成本的比例計(jì)算履約進(jìn)度。(3)15日,因上月銷售的M產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而被退貨,甲公司已確認(rèn)收入。當(dāng)日甲公司開具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款70萬元,增值稅稅額9.1萬元,6000件M產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。(4)22日,將生產(chǎn)不需用的一批材料對外出售,開具增值稅普通發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅稅額為1.3萬元,款項(xiàng)已存人銀行。1.根據(jù)資料(1),下列說法中正確的是()。A.因商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,所以甲公司可以確認(rèn)收入B.甲公司應(yīng)借記“銀行存款”90.4萬元C.甲公司應(yīng)借
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實(shí)需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因?yàn)橐郧澳甓纫呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當(dāng)月做賬務(wù)處理時(shí),是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當(dāng)期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
老師,我們老板個(gè)人名下的廠房,沒有出租出去,要不要交從價(jià)的房產(chǎn)稅
老師好!前期已增加固定資產(chǎn),并計(jì)提折舊,后期又開了同一固定資產(chǎn)的剩余一部分金額,這個(gè)賬務(wù)記在了在建工程,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)剩余的開票呀呀?
老師,麻煩問下,我們對方要求我們發(fā)票項(xiàng)目名稱開成是“現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”,那在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍增加什么類
只給我了銀行流水 還有上個(gè)員工做的表格銀行賬戶付賬流水全在一塊了 我要怎么做表格比較清晰
老師,一個(gè)人每年有生計(jì)費(fèi)6萬元,可以采集專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,一共是50000元,她有一個(gè)個(gè)體戶扣經(jīng)營所得稅的時(shí)候用那6萬元,申報(bào)了工資40000元,這種是不是也不會上個(gè)稅,
郭老師,之前會計(jì)做的暫估是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸暫估,我現(xiàn)在怎么沖
稅務(wù)規(guī)定的大型超市空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng),排煙系統(tǒng),冷藏冷凍庫等的折舊年限是幾年?
老師,我家出口有軌電車,后期需要維修,然后免費(fèi)贈送4萬元的配件,報(bào)關(guān)單必須有金額,金額寫的是4萬,報(bào)關(guān)單也寫了贈送。然后這個(gè)是免費(fèi)的,所以不收外匯。這賬怎么做?增值稅是不是視同銷售?然后所得稅怎么辦呢?賬怎么做???
工程項(xiàng)目上私車公用,油費(fèi)專用發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司是做電線、電纜制造、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造等,公司收進(jìn)一張勞務(wù)*電機(jī)維修,做辦公費(fèi)還是制造費(fèi)用

