賬務(wù)處理: 確認(rèn)視同銷售收入:借 “銷售費(fèi)用” 4 萬(wàn)元,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(或 “其他業(yè)務(wù)收入”)3.54 萬(wàn)元(4 萬(wàn) ÷1.13)、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”0.46 萬(wàn)元(4 萬(wàn) ÷1.13×13%)。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”(配件成本價(jià)),貸 “庫(kù)存商品”。 增值稅:需視同銷售,按報(bào)關(guān)單金額 4 萬(wàn)元計(jì)稅,可按規(guī)定申請(qǐng)出口退稅或免稅。 所得稅:視同銷售確認(rèn)收入 4 萬(wàn)元,成本按實(shí)際成本扣除,計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。

您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來(lái)的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們?cè)谪?cái)務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費(fèi)提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?是否視同銷售,財(cái)務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個(gè)惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問(wèn)題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問(wèn)我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個(gè)應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個(gè)單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個(gè)事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡(jiǎn)易征收所以稅款是257.38但是那個(gè)電和物業(yè)費(fèi)不是簡(jiǎn)易征收 那我多出來(lái)的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問(wèn)題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說(shuō)這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來(lái)了,說(shuō)下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來(lái),然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
母公司由于賬戶被凍結(jié),讓投資的子公司代付供應(yīng)商貨款,結(jié)果供應(yīng)商把發(fā)票開給子公司了,實(shí)際材料是母公司用于生產(chǎn),母公司可以沒(méi)有發(fā)票直接入成本稅前扣除么,子公司付的貨款掛跟母公司的往來(lái)
外匯管理局給我們打電話,我們是進(jìn)口企業(yè),說(shuō)我們進(jìn)口預(yù)付款超過(guò)30天要做預(yù)付貨款報(bào)告,這個(gè)東西怎么做,因?yàn)槲乙矂偨邮謧z月,說(shuō)我們之前24.5月份前一直都在做,需要現(xiàn)在每個(gè)月也做,同事之間都斷檔了,之前一同事也沒(méi)做過(guò),這個(gè)具體怎么操作謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)員工繳納保險(xiǎn)前,需要辦理用功備案嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師什么是十個(gè)點(diǎn)的專票
老師,是不是哪個(gè)城市的公司開發(fā)票的IP地址最好是在哪個(gè)城市? 在外省份開具可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 把自己的車租給單位使用 怎么出具單據(jù)讓工司做辦公費(fèi)用 我可以開一個(gè)收據(jù)嗎 一年30000對(duì)于收據(jù)有金額限制嗎 有了這個(gè)租的車 公司的加油費(fèi)是不是可以做辦公費(fèi)了呢,謝謝老師
試用期工資8000元,轉(zhuǎn)正10000,雙休,2025年10月26日轉(zhuǎn)正,10月工資應(yīng)該怎么計(jì)算?
法人個(gè)稅app不關(guān)聯(lián)公司掃碼能登陸公司電子稅局嗎
老師,基本戶2024年8月20日匯款了223435.52到本公司美金賬戶,人民幣223435.52轉(zhuǎn)過(guò)去美元賬戶收款金額就是換算后的金額為31192.12元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎?但是我這個(gè)分錄又是人民幣的金額。應(yīng)該怎樣做呢!
野生昆蟲博物館會(huì)計(jì)用什么科目做賬?


不收款,免費(fèi)贈(zèng)送也能退增值稅?
那不可以退稅的哦