您好,先準備好企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼(取第9-17位當機構(gòu)代碼)、外匯局給的ba賬號和密碼,還有要報告的預付貨款對應的國際收支申報號、付匯日期、預付金額、預計進口日期、合同號,用IE11或火狐、谷歌瀏覽器打開http://zwfw.safe.gov.cn/asone這個網(wǎng)址,先用ba賬號登錄(要是沒操作員賬號就用ba賬號創(chuàng)建并授權(quán)一個),再切換操作員賬號登錄,然后按【數(shù)據(jù)申報】→【貨物貿(mào)易】→【貿(mào)易信貸與融資報告】→【預付貨款報告】的路徑點進去,要是每月就幾筆業(yè)務就點【預付貨款報告新增】,用付匯日期或申報號查到對應記錄,填好預計進口日期、關聯(lián)關系類型(有或沒有關聯(lián))、報告金額(和預付金額一致),核對完點提交;要是每月業(yè)務多就點【批量導入】下載Excel模板,按模板填好必填信息再上傳;不管新業(yè)務還是補報之前2024年5月后漏報的,都按這個流程來,新業(yè)務要在付匯后30天內(nèi)做,補報就直接查歷史付匯記錄填信息提交,貨物實際進口報關后15個工作日內(nèi)還要回到這個模塊找到對應報告點【注銷】,另外每月固定時間(比如5-10號)集中處理上月業(yè)務,記個臺賬(付匯日期、申報號、報告狀態(tài)這些),忘了ba密碼或操作卡殼就聯(lián)系當?shù)赝鈪R局或合作銀行的外匯專員。

#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領導跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應該怎么做?
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
貸款的1.35個億,但其實我是給就是給對方的話,我平時付的利息的話是12.66那就是因為我之前沒有碰到過這樣的事情嗎,他不是說那個企業(yè)所得稅是可以那個就是免就是扣除的嗎,那因為現(xiàn)在我們的話都是按四左右來扣除的。然后,其實我支付的時候我是按12.66來支付的嗎,因為我也查過那個就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個金融機構(gòu)嗎,他的那個金融機構(gòu)它的界定也是在就是那個有有金融資質(zhì)的那個什么放貸公司財務公司,他都算那我當時的時候我都打過電話去他們的公司,他們其實他們的利率都在12點幾集左右,那他其實我覺得稅法上他是應該承認的就是說我不知道我這個做扣除的時候就是我在做企業(yè)所得稅的時候,我是按多少來扣除會比較好一點。另外就是實操我怎么操作怎么調(diào)增
老師,請問一下,我們公司是別人手里接過來的,新?lián)Q了一批員工,股東也換了,但是因為之前經(jīng)營期間一起官司,現(xiàn)在臨時和律師事務所簽訂了合同,總價195000,這個金額對于公司來說較大,目前支付了預付款10萬,請問怎么做賬?這個費用應該計入營業(yè)外支出還是管理費用?
母公司由于賬戶被凍結(jié),讓投資的子公司代付供應商貨款,結(jié)果供應商把發(fā)票開給子公司了,實際材料是母公司用于生產(chǎn),母公司可以沒有發(fā)票直接入成本稅前扣除么,子公司付的貨款掛跟母公司的往來
外匯管理局給我們打電話,我們是進口企業(yè),說我們進口預付款超過30天要做預付貨款報告,這個東西怎么做,因為我也剛接手倆月,說我們之前24.5月份前一直都在做,需要現(xiàn)在每個月也做,同事之間都斷檔了,之前一同事也沒做過,這個具體怎么操作謝謝
你好,請問員工繳納保險前,需要辦理用功備案嗎?
請問老師什么是十個點的專票
老師,是不是哪個城市的公司開發(fā)票的IP地址最好是在哪個城市? 在外省份開具可以嗎?
請問老師 把自己的車租給單位使用 怎么出具單據(jù)讓工司做辦公費用 我可以開一個收據(jù)嗎 一年30000對于收據(jù)有金額限制嗎 有了這個租的車 公司的加油費是不是可以做辦公費了呢,謝謝老師
試用期工資8000元,轉(zhuǎn)正10000,雙休,2025年10月26日轉(zhuǎn)正,10月工資應該怎么計算?
法人個稅app不關聯(lián)公司掃碼能登陸公司電子稅局嗎
老師,基本戶2024年8月20日匯款了223435.52到本公司美金賬戶,人民幣223435.52轉(zhuǎn)過去美元賬戶收款金額就是換算后的金額為31192.12元,請問這個分錄這樣做對嗎?但是我這個分錄又是人民幣的金額。應該怎樣做呢!
野生昆蟲博物館會計用什么科目做賬?