可以的,這是正常的業(yè)務(wù)。
我們公司租了一個產(chǎn)權(quán)是公司的辦公場所,但是他們不愿意給我們開房租發(fā)票只肯開咨詢服務(wù),因為他們是建筑設(shè)計公司,但是公司名下有房產(chǎn),我們每三個月打款,也是對公,難道對他沒影響嗎?求怎么回懟讓他給我們開票
我們公司租別人公司的辦公室和廠房,但是對方公司沒給我們公司開發(fā)票,只有租賃合同,沒有發(fā)票我們公司能做賬嗎?
我司原來舊廠房(我們也是從房東租賃過來,房東并沒有給我們開具水費發(fā)票),在10月份租給了B公司,我要給B公司開水費發(fā)票,我該如何開具呢?還有就是我們搬了新廠房以后(新房東有給我們開了水費發(fā)票)。我們是否可以給B公司開水費發(fā)票呢?
老師我想咨詢一下,公司開具租恁發(fā)票,我們公司也是從別的公司租過來的房子,但是別的公司沒有給我們開票,我們有給租客開發(fā)票,這樣有影響嗎
我們7月租了辦公室,但是7-9月免費租給我們,7-9月房租發(fā)票開的是別的公司,從10月開始交租,發(fā)票也是從10月開始開,但是7-9月水電費我們這邊支付。發(fā)票也開我們公司有影響嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
是的我也覺得是正常業(yè)務(wù),只是我們租對方房子沒有發(fā)票,這樣稅務(wù)會顯示異常嘛
只是租金成本,沒有發(fā)票,匯算清繳時調(diào)增。