借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師 我們單位購買了一個(gè)設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項(xiàng) 然后后面發(fā)票到了 請(qǐng)問發(fā)票了的時(shí)候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費(fèi)用嗎 因?yàn)樵撛O(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個(gè)賬務(wù)處理是怎么的
你好,企業(yè)2019年購入7臺(tái)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當(dāng)時(shí)也沒有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來的,然后這個(gè)固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問一下這個(gè)帳務(wù)處理怎么做比較好
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時(shí)按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,這種情況怎么處理#
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時(shí)按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,老師這種情況怎么做分錄#
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對(duì)外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
還款,借:長期借款,貸:銀行存款
意思轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理后沖長期應(yīng)付款,剩下的只能用銀行存款還
是的沒錯(cuò), 是這樣的
謝謝老師
要交稅吧,老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,交稅的