同學(xué)你好 這個(gè)可以的

1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報(bào)稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師好!我們由于更換財(cái)務(wù)軟件,正在基礎(chǔ)資料,對于已發(fā)貨已收款未開發(fā)票這種業(yè)務(wù),是叫預(yù)收賬款嗎,那已發(fā)貨未收款未開票叫應(yīng)收賬款,有問題嗎?同事說我說的不對,我想求證一下
顧老師:我們23年1月開了張發(fā)票,對方由于對接人離職沒有及時(shí)給他們財(cái)務(wù)做工程款流程,現(xiàn)在對方說這張跨年的發(fā)票他們那邊不能走流程了,對方說還未抵扣,我們能紅沖作廢嗎?但我們23年已經(jīng)做了收入交了稅了
老師 我想問一下 從客戶那邊預(yù)收的錢,貨也已經(jīng)發(fā)了就是沒有開銷售發(fā)票 結(jié)果到現(xiàn)在一年以上了 對方公司都注銷了 那么我這邊應(yīng)該如何處理呢 不能一直掛在應(yīng)收賬款里面 這樣子屬于壞賬處理嗎
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


老師,您只是說可以,那么更準(zhǔn)確的應(yīng)該是什么呢
按你說的這個(gè)來的話發(fā)出的貨計(jì)入發(fā)出商品就可以
您是指那個(gè)已發(fā)貨未收款未開票的嗎,叫發(fā)出商品?
同學(xué)你好 對的 這個(gè)做發(fā)出商品