你好;? ? 借應(yīng)付賬款40000貸銀行存款40000 ;? 借原材料? 貸 應(yīng)付賬款 ; 銀行存款? ?
某年3月10日,甲公司向乙公司預(yù)付貨款40000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于4月5日交付所購(gòu)材料,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為67000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11390元。4月20日,甲公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款38390元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。甲公司的賬務(wù)處理。
6月20日,華聯(lián)公司向乙公司預(yù)付貨款80000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為75000元,進(jìn)項(xiàng)稅為9750元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的等貨款4750元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付
1.甲公司為一般納稅人,6月10日,甲公司按合同預(yù)付給泰明公司購(gòu)貨款5萬(wàn)元;6月25日,收到大眾公司發(fā)來(lái)的原材料,專用發(fā)票列明材料貨款為6萬(wàn)元,增值稅額7800元,材料收到并驗(yàn)收入庫(kù);6月30日以存款補(bǔ)付上述差額款。要求:根據(jù)資料,編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1)6月10日,按合同以存款預(yù)付購(gòu)貨款。(2)6月25日,收到所購(gòu)原材料。(3)6月30日,以存款補(bǔ)付上述差額款
某年6月20日,華聯(lián)公司向A公司預(yù)付貨款140000元,采購(gòu)一批原材料。A公司于7月10日交付所購(gòu)材料,并開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款200000元,增值稅稅款26000元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。完成下列會(huì)計(jì)分錄。(1)6月20日,預(yù)付貨款(2)7月10日,材料驗(yàn)收入庫(kù)(3)7月12日,補(bǔ)付貨款
2X21年5月20日,甲公司向乙公司預(yù)付貨款50000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于6月9日交付所購(gòu)材料,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元。6月11日,甲公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款4800元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。請(qǐng)編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
用友u8打印記賬憑證 打印在a4紙上 怎么能不同的憑證好分開(kāi)打印
樸老師進(jìn)請(qǐng)問(wèn),外面找的小時(shí)工干活兒,算管理費(fèi)用嗎
小規(guī)模企業(yè)要交哪些稅,稅率和優(yōu)惠政策都是什么
登記總分類賬每個(gè)月要合計(jì)話畫兩條線嗎?
你好老師,公司從銀行貸款100萬(wàn),是不固定期限,相還的時(shí)候一次性還本付息,還需要提前計(jì)提利息嗎?
老師您好,我們轉(zhuǎn)讓專利200萬(wàn),收到這筆款200萬(wàn),我們公司要交稅么?賬目怎么處理哦,謝謝您
老師好!請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師要求幾年內(nèi)過(guò)5科?
老師,我們打印店給客戶打印了5本書。開(kāi)票類目怎么選
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)房租發(fā)票拿不到,收據(jù)可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)?guó)外開(kāi)展會(huì)的住宿等花費(fèi)可以入賬嗎?保留哪些資料,入賬規(guī)則是什么
老師,不好意思我沒(méi)講清楚,貨款共200000元,2023年1月預(yù)付貨款40000元,2月份原材料到貨補(bǔ)付尾款160000元。怎么做賬?
?你好;? ???借應(yīng)付賬款40000貸銀行存款40000 ;? 借原材料 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款4萬(wàn) ; 銀行存款 16萬(wàn)? ? ?