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6月20日,華聯(lián)公司向乙公司預(yù)付貨款80000元,采購一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并開來增值稅專用發(fā)票,材料價款為75000元,進項稅為9750元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補付的等貨款4750元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付

2021-07-12 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 17:10

你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎???

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快賬用戶3849 追問 2021-07-12 17:12

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-07-12 17:19

你好 預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款80000,貸:銀行存款?80000 取得發(fā)票,借:原材料?75000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)9750,??貸:預(yù)付賬款 支付尾款,借:預(yù)付賬款4750,貸:銀行存款?4750

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你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎???
2021-07-12
同學(xué)你好 (1)6月20日,預(yù)付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 (2)7月10日,材料驗收入庫 借:原材料200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅26000 貸:預(yù)付賬款140000 應(yīng)付賬款226000-140000 (3)7月12日,補付貨款 借:應(yīng)付賬款86000 貸:銀行存款86000
2022-05-20
你好,。你好,是需要寫會計分錄嗎?
2023-03-15
你好 (1)6月20日,預(yù)付貨款 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款? (2)7月10日,材料驗收入庫 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2023-03-15
1.6月20日,向乙公司預(yù)付貨款:借:預(yù)付賬款-乙公司 70000貸:銀行存款 70000 2.7月10日,收到乙公司所購材料并驗收入庫:借:原材料 55000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)7150貸:預(yù)付賬款-乙公司 62150 3.7月12日,收到退回的多付貨款:借:銀行存款 8950貸:預(yù)付賬款-乙公司 8950 假設(shè)該批材料需要加工,相關(guān)成本為2500元,則還可以按照如下方式做進一步的處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2500 貸:原材料 2500
2023-10-09
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