你好;? 對不上 ;意思是 少扣了工資嗎 ? 如果少扣了;你做現(xiàn)金 ; 現(xiàn)金會賬實(shí)不符合的;? ? ??
老師,我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會計(jì)把當(dāng)月的社保在上個(gè)月的工資里面扣,導(dǎo)致社保余額就很不好核對,因?yàn)槲医邮值臅r(shí)候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個(gè)月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了?,F(xiàn)在我每個(gè)月對社保余額特別難對,有什么辦法給調(diào)整一下嗎
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒有扣出個(gè)人部分,但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒有扣出個(gè)人部分,但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
請問老師,公司做工資表的時(shí)候個(gè)人部分社保給員工多扣了,后面離職了也沒轉(zhuǎn)回,現(xiàn)在年底了,差額入營業(yè)外收入還是怎么處理?
老師?你好,去年10月還沒社保的時(shí)候扣了員工工資,導(dǎo)致現(xiàn)在的社保對不上,差額部分可以做現(xiàn)金收回嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬,被誤做賬做成了400百萬了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
老師?10月份沒有幫員工買社保,但是10月份扣了員工部分的社保,所以社?,F(xiàn)在對不上,一直有相差一個(gè)月社保,9月份的工資,10月份發(fā)的,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)在10月的,這個(gè)有關(guān)系嗎。這幾個(gè)人就發(fā)了幾個(gè)月的工資,現(xiàn)在這幾個(gè)人離職了
你好;? ?你拉通來看下? ;? ?扣除的總額 和你 繳納的總額? ?合計(jì)是否有差異 ;? 就調(diào)整余額即可? ?
余額用用現(xiàn)金收回嗎?
你好;? ?比如你借方有余額 ; 那么你工資不扣除; 那么你走; 借營業(yè)外支出 或者庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款? ?
那就是借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款-社保
你好; 是的; 就是這樣的? ? ;如果現(xiàn)金處理的??