您好,這個(gè)可以開考察費(fèi)

你好老師,我們公司老板個(gè)人明下的皮卡車和鏟車都在工地用,現(xiàn)在油費(fèi)每天都在支出,但是又不能正規(guī)入賬,這個(gè)需要老板和公司簽訂一個(gè)租賃協(xié)議,我協(xié)議上面可以寫租賃金額可以嗎,然后讓老板以個(gè)人收入代開租賃發(fā)票來(lái),我就可以油費(fèi)入賬了是嗎,而且那個(gè)車輛租金可以正規(guī)入賬嗎
老師我們公司沒(méi)有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說(shuō)和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,提供油票過(guò)路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說(shuō)了,也量化不出來(lái),每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問(wèn)題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒(méi)有柴油車的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對(duì)吧?如果這個(gè)租車,租金可以寫無(wú)償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
老板,你好,我們老板前幾天租了一輛大巴去外地開會(huì),出租車公司只能開旅游費(fèi)與考察費(fèi),旅游費(fèi)肯定不是,可以開考察費(fèi)嗎?
各位稅局領(lǐng)導(dǎo),您們好,我司是會(huì)務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開會(huì),我們負(fù)責(zé)搭建場(chǎng)地布置等),承接的會(huì)議在深圳市內(nèi)各個(gè)地方(有時(shí)也會(huì)去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動(dòng)結(jié)束還需要過(guò)去撤回設(shè)備,員工就餐時(shí)間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)給員工補(bǔ)餐費(fèi)(只有出去搭建撤場(chǎng)才有,不出去沒(méi)有),想請(qǐng)問(wèn)這是否符合誤餐補(bǔ)助范疇,計(jì)入差旅費(fèi),不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報(bào)銷單明細(xì),-會(huì)載明日期,地點(diǎn)報(bào)銷多少錢 圖片是稅局回復(fù),請(qǐng)老師幫忙看看是不是說(shuō)我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開票來(lái),現(xiàn)在找他們開票的話,他們說(shuō)當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票。成本出了購(gòu)買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營(yíng)租賃的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒(méi)有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問(wèn)一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬(wàn),到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒(méi)有開來(lái),然后會(huì)計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬(wàn)的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤(rùn)
個(gè)體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎

