你好,你這里開(kāi)具和收到是兩碼事,不能按你的這個(gè)思維

老師,假設(shè)小規(guī)模納稅人收款1000已開(kāi)票1%的稅點(diǎn),確認(rèn)收入做賬時(shí)借:銀行存款1000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅9.9營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款19.23這樣可以嗎?如果直接按1%計(jì)算的不含稅收入,直接按開(kāi)票稅額1%計(jì)算的稅額計(jì)入增值稅,后期報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)就會(huì)有出入!最后算的收入和賬上的不一樣,稅額也對(duì)不上?請(qǐng)問(wèn)是哪里有問(wèn)題呢?
我們是建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開(kāi)了1%的普通發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開(kāi)銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開(kāi)票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開(kāi)發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(不含稅收入),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營(yíng)業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的,報(bào)增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報(bào)的不含稅收入數(shù)累計(jì)數(shù)和稅額累計(jì)數(shù)不同,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整賬面
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對(duì)不上了嗎?比如開(kāi)普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不做價(jià)稅分離,等到申報(bào)納稅的時(shí)候只在納稅申報(bào)表上填寫價(jià)稅分離可以不?不如借:銀行存款1萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。等季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上收入填寫9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)填寫291.26.這樣可以嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開(kāi)具了3%的增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開(kāi)業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報(bào)是嗎?
公司未分配利潤(rùn)8000萬(wàn),a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬(wàn)后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,剛辦了一個(gè)個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺(tái)開(kāi)了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會(huì)計(jì)實(shí)操課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司向外借款?金額很大,時(shí)間很長(zhǎng),有10來(lái)年,現(xiàn)在按10%的利率計(jì)算,是如何計(jì)算利息呢?有計(jì)算利息的公式嗎?
收到自查自糾報(bào)告,需要更改年報(bào),這個(gè)是一定要改完年報(bào)后寫報(bào)告上交嗎?時(shí)間太趕,有點(diǎn)來(lái)不及。可不可以先交報(bào)告要補(bǔ)交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報(bào)表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),代表是多計(jì)提的嗎?
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個(gè)體工商戶,可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時(shí),備注寫貨款還是寫借款?


那意思就是收到普票就是價(jià)稅合計(jì),如果開(kāi)具,不管普票專票都是價(jià)稅分離是吧
是的,你這個(gè)理解才是正確的