同學(xué),你好,你說的是一般納稅人吧,一般納稅人,是直接用銷項稅減去進(jìn)項稅,多的就交增值稅
算增值稅的時候,企業(yè)銷項稅額減去進(jìn)項認(rèn)證的進(jìn)項稅額,還要不要減去飛機,火車,汽車公路這些進(jìn)項,然后得到最后的應(yīng)交增值稅呢
一般納稅人 進(jìn)項 借費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進(jìn)項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人 ,計算應(yīng)交增值稅的時候,用的是應(yīng)交增值稅銷項稅去減去進(jìn)項,與應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項沒有關(guān)系,是嗎
用減去一些費用,增值稅余額計稅算出來的銷項稅,為什么還要減去進(jìn)項稅?這些費用不應(yīng)該也交進(jìn)項稅了嗎?
老師銷項減進(jìn)項有應(yīng)納稅額,之前有留底所以給抵減了不用交稅,這筆銷項減進(jìn)項還需要做應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交,和貸方的應(yīng)交稅費未交增值稅計提一下嗎
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚塵污染補交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報了勞務(wù)報酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個點?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報稅
涉外申報沒報過,好像都是銀行那邊申報的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報還是企業(yè)申報?
不是,我是不太理解增值稅余額計稅法為什么這么做,就是轉(zhuǎn)讓股票那種
增值稅余額就是要交的稅