你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,我們商貿(mào)出口,有國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。不需要開銷項(xiàng)發(fā)票,直接在服務(wù)平臺(tái)退稅勾選,有報(bào)關(guān)單。需要繳納印花稅嗎?
老師,我們收到供貨商寄來的進(jìn)項(xiàng)專票和購銷合同,那我們需要申報(bào)印花稅嗎
老師,我們建筑工程有限公司,一般納稅人,如果先開了銷項(xiàng)專票,未收到進(jìn)項(xiàng)專票,在報(bào)稅期申報(bào)銷項(xiàng)收入,繳納了增值稅,以后收到進(jìn)項(xiàng)專票,可以申請(qǐng)退增值稅款嗎
老師,北京市的員工如果報(bào)銷有進(jìn)項(xiàng)專票,那關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們要繳納印花稅嗎?
老師:你好,我們是新成立的一般納稅人公司,本月我們只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),我沒有勾選認(rèn)證專票,印花稅按季征收,7月初報(bào)印花稅時(shí)我還需要報(bào)印花稅嗎?
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒有個(gè)人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
員工出差的住宿費(fèi)發(fā)票
你好,這個(gè)不需要簡(jiǎn)單印花稅的。
對(duì)供應(yīng)商有合同的才要繳納印花稅的嗎?
技術(shù)服務(wù)、買賣合同、承攬合同都需要繳納的,這個(gè)住宿餐飲都不需要交。