同學(xué)您好!主營業(yè)務(wù)成本可能是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,雖然沒有單據(jù)附在后面,但是應(yīng)該是根據(jù)之前采購的成本計(jì)算的。您查下以前的采購單據(jù),采購進(jìn)來的貨就形成了成本價(jià),銷售后月末就可以根據(jù)成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,想問一下,銷售業(yè)務(wù)分錄后邊應(yīng)該附什么原始單據(jù)?是銷售發(fā)票和出庫單嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄后邊應(yīng)該附什么原始單據(jù)呢?
老師,你好,我想問一下結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候憑證后面要附什么單據(jù)呢?我的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本;貸工程施工—合同成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
老師,以前的外賬會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本后面沒有附原始單據(jù),我要怎么查她是依據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
老師,以前的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)外賬主營業(yè)務(wù)成本沒有任何依據(jù)計(jì)算的做的一張憑證,那我后期怎么操作,我算了一下,她有時(shí)候計(jì)算的主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)收入打9折計(jì)算出來的,有時(shí)候就不是那個(gè)金額
老師,我是商貿(mào)公司,之前都是會(huì)計(jì)師事務(wù)所記賬,我看他們結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有進(jìn)銷存表,怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢,根據(jù)什么
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
采購就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哦
同學(xué)您好!采購發(fā)票金額就是成本價(jià)啊,發(fā)票作為附件