借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做????前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒(méi)有問(wèn)題
小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)以前年度已經(jīng)繳納的增值說(shuō)未做未交稅金轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)平
請(qǐng)問(wèn)以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務(wù)處理呢?
老師,員工的社保單位承擔(dān)部分也由員工個(gè)人承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是不能稅前扣除?單位承擔(dān)部分由他個(gè)人承擔(dān)但是在賬上不要體現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師現(xiàn)金流量表的最后兩項(xiàng)必須等于資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和年末數(shù)嗎?
老師您好 財(cái)務(wù)制度備案在哪里操作呢
上個(gè)月半成品入庫(kù),這個(gè)月沒(méi)有做領(lǐng)用,那么到時(shí)這部分基本成本要怎么處理
樸老師好,我還想要一個(gè),就部隊(duì)維保工程,倆自然人合伙干這個(gè)工程的小合同,謝謝老師
三個(gè)人合伙做生意,其中一個(gè)人投資了5萬(wàn),利潤(rùn)掙了29萬(wàn),這投資5萬(wàn)用來(lái)打地坪投資需要三人承擔(dān),最終利潤(rùn)應(yīng)該怎么分,每個(gè)人多少錢
農(nóng)業(yè)發(fā)展公司可以開自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?
老師好,小規(guī)模公司去年有企業(yè)所得稅要退,是不是一旦退稅就要面臨查賬呢
老師,如果公司股東或法人有費(fèi)用報(bào)銷,有餐費(fèi)住宿費(fèi)等發(fā)票,可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬給法人,備注費(fèi)用報(bào)銷嗎
公司兩人出差,一個(gè)支付所有費(fèi)用,另一人享受出差補(bǔ)助嗎?出差期間餐費(fèi)開具發(fā)票是不是不與報(bào)銷了