借銀行 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 然后把差額放到資產(chǎn)處置損益。

最新規(guī)定,處置固定資產(chǎn)和處置無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄的分別應(yīng)該怎么做
處置無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄?
無(wú)形資產(chǎn)處置如何做分錄
老師好,處置無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄麻煩寫(xiě)下
無(wú)形資產(chǎn)處置:借累計(jì)折舊軟件2789.92元,資產(chǎn)處置-無(wú)形資產(chǎn)處置損益413.96元,貸:無(wú)形資產(chǎn)-軟件3203.88元,以這個(gè)分錄為例,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),分錄如何處理
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開(kāi)好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷(xiāo)售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們公司掛老板的往來(lái)賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方余額15萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來(lái)嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票!?。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專(zhuān)票的話,就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專(zhuān)票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


如果沒(méi)有這個(gè)科目,你放到營(yíng)業(yè)外收支也可以。
銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么計(jì)算?
處置的是什么業(yè)務(wù)的?
土地使用權(quán)
你好,9%或者是5%。營(yíng)改增之前的5%,營(yíng)改增之后的9%,小規(guī)模的5%。
是按出售額直接計(jì)算嗎?還用扣除購(gòu)買(mǎi)時(shí)的價(jià)款嗎?
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人
如果是營(yíng)改增之前的5%的可以差額,如果是營(yíng)改增之后的9%的不可。