學(xué)員您好,是的,對(duì)的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
企業(yè)所得稅季報(bào),是上傳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,還是上傳一整個(gè)季度
季度申報(bào)是先上傳利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 再填所得稅申報(bào)表嗎?
季度申報(bào),上傳的利潤(rùn)表后計(jì)算出所得稅,這個(gè)所得稅費(fèi)用還需要加入利潤(rùn)表 再重新上傳嗎?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開(kāi)票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過(guò)的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下股東分紅,個(gè)人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒(méi)有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購(gòu)電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請(qǐng)問(wèn)本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表的本年累計(jì)-385620.47沒(méi)加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動(dòng)填,可是手動(dòng)填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時(shí)候已經(jīng)確定收入但是未開(kāi)票的收入有80萬(wàn),在申報(bào)7月增值稅的時(shí)候這部分已經(jīng)填在未開(kāi)具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開(kāi)了這部分的發(fā)票,8月未開(kāi)票填負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)提示異常啊
重慶市任意公司都可以開(kāi)具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
22年第四季度報(bào)稅的時(shí)候之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有這么做 把所得稅計(jì)提在23年的1月了,我需要怎么做
在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】,進(jìn)入申報(bào)清冊(cè)界面切換【申報(bào)月份】,帶出財(cái)務(wù)報(bào)表,點(diǎn)擊后方【更正財(cái)報(bào)】即可
沒(méi)有找到這個(gè)界面,22年最后一個(gè)季度的現(xiàn)在還能網(wǎng)上改正嗎?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
沒(méi)找到這個(gè)界面,幫忙截圖一下唄
你是哪個(gè)省的,是不界面不一樣?登錄電子稅務(wù)局,首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。 (也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~) 3、選擇“申報(bào)日期”,“查詢”已申報(bào)信息。 4、選擇需要修改的報(bào)表。 5、點(diǎn)擊“校驗(yàn)”系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行表間校驗(yàn),“校驗(yàn)”通過(guò)后,點(diǎn)擊“申報(bào)”。 更正財(cái)務(wù)報(bào)表 1、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正(財(cái)務(wù)報(bào)表)”。 2、選擇“受理日期”,“查詢”已申報(bào)信息。 3、選擇需要修改的報(bào)表。
我不改報(bào)表。23年做一個(gè)調(diào)整分錄可以嗎?
同學(xué)您好,小額也是可以的
那第一二三季度申報(bào)的時(shí)候上傳的利潤(rùn)表,所得稅有金額,是不是不用重新上傳,就第四季度需要
學(xué)員您好,是的,對(duì)的