你好,如果這是銷售產(chǎn)品的印花稅,144萬乘以萬分之三
某制造企業(yè)2019年3月通過銀行收取當期房租180萬元(不含稅),該房屋月折舊額為100萬元,為2016年5月1日之前建造完成的房屋,公司所在地為山東省濟南市(增值稅征收率5%、房產(chǎn)稅率12%、城建稅率7%、教育費附加率3%、地方教育費附加率2%、地方水利建設(shè)基金0.5%和印花稅1‰)。 要求:計算該月房屋租賃業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水利建設(shè)基金和印花稅,并進行會計處理。
當月賬務(wù)正常計提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費附加:0.07,地方教育費附加 0.05 次月申報稅務(wù)時,(城建稅享受政策2012年第25號,應(yīng)納稅額1元一下的,應(yīng)納稅額為零,故不繳納;教育費、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務(wù)如何記賬?
一般納稅人企業(yè),當月銷售額不超10萬,附加稅計提是只計提城建稅,還是教育、地方教育都計提,如果都計提教育、地方教育要不要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,只計提城建稅可以嗎
1、某一般納稅人企業(yè),稅率13%(小微企業(yè)):采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,計算應(yīng)交增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業(yè)所得稅2、某小規(guī)模納稅人企業(yè)(小微企業(yè),增值稅未達起征點)采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,開具普通發(fā)票。要求:計算應(yīng)交增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業(yè)所得稅
本月企業(yè)與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%o銀行轉(zhuǎn)賬繳納印花稅。并按本月應(yīng)交增值稅的7%、3%、2%分別計提城建稅、教育費附加、地方教育費附加。編制會計分錄
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
城建稅24萬乘以7%, 教育附加24萬乘以3%, 地方教育24萬乘以2%, 企業(yè)所得稅看你總體的利潤。
如果你是小型微利企業(yè)的話,印花稅、城建稅、地方教育教育附加都是可以減半的,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花稅、城建稅、地方教育教育附加, 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。