同學(xué)你好 這樣看沒有問題
老師,右邊是老師以企業(yè)為準(zhǔn)作的賬,左邊是我以客戶為準(zhǔn)作的賬,麻煩幫我看一下對(duì)嗎?
老師好,您看下我算的交稅金額對(duì)嗎
老師好,麻煩您看下我這個(gè)科目匯總的余額借貸方向和金額寫的對(duì)不對(duì)
老師,我們老總往剛開戶的銀行存了252600元,10天后支取了25萬的現(xiàn)金,剩下的2600作為投資,麻煩您幫我看看我的憑證做的對(duì)嗎
老師,您看下我右邊算的對(duì)嗎?總金額1207萬元
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對(duì)嗎 我問的不對(duì),是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
就是這么分開扣扣慢慢計(jì)算的吧?按每一項(xiàng)最高額扣除,往下走
同學(xué)你好 嗯 這樣計(jì)算就可以的
但我們老板這么算的,對(duì)嗎
這個(gè)一級(jí)一級(jí)的來唄
那咋弄呢
同學(xué)你好 就是按照你的就可以
老師,我的做法是不對(duì)的,領(lǐng)導(dǎo)的對(duì),您說錯(cuò)了
就是分開按各自對(duì)應(yīng)的計(jì)算的