嗯嗯,就是那樣做的哈
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師,我們老總往剛開戶的銀行存了252600元,10天后支取了25萬的現(xiàn)金,剩下的2600作為投資,麻煩您幫我看看我的憑證做的對嗎
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時(shí)侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財(cái)務(wù)沒有建帳,也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報(bào)的21年財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行存款變?yōu)?.7元了,那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時(shí)侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財(cái)務(wù)沒有建帳,也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報(bào)的21年財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行存款變?yōu)?.7元了,那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師,請問我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬,做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,我做了一筆憑證,借管理費(fèi)用-勞保18萬,應(yīng)交稅費(fèi)2萬,貸預(yù)付10萬,銀行存款10萬,請問1.分錄正確嗎?2.請問關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請?jiān)斀?/p>
老師您好,一般納稅人出售已經(jīng)計(jì)提完的車固定資產(chǎn),出售金額比殘值小,怎樣做分錄計(jì)入什么科目營業(yè)外支出嗎
員工申請備用金,對公支付個(gè)人卡,保管方式是什么
老師,專票開票有誤,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,原來做庫存商品,是不是相應(yīng)庫存商品也需要轉(zhuǎn)出?
是不是做銷售合同要用不含稅價(jià)做合同,不然交印花稅就多交了增值稅部分
去年重復(fù)開了一張發(fā)票,今年,可以跟客戶商量,下次訂單少開對應(yīng)金額的發(fā)票嗎
你好,國內(nèi)開公司,開設(shè)亞馬遜平臺(tái),他們收款打到香港公司賬戶,收入也是香港公司,這樣子合法嗎
小微企業(yè),制造業(yè),委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是多少
老師,用友t3的系統(tǒng)管理顯示這個(gè)界面,是什么問題啊
公司是小微企業(yè),工傷怎么沒有顯示?
老師,我是一般納稅人,買了一輛二手的車,對方說只能開1個(gè)點(diǎn)的專票給我,我現(xiàn)在想問的問題是,我買二手車,是不是對方只能開1個(gè)點(diǎn)的專票,開不了13個(gè)點(diǎn)的專票給我?
這樣做對著呢是吧
是的,是對的,沒錯(cuò)哈