同學(xué)你好 要做固定資產(chǎn)清理哦
老師,請(qǐng)問下,公司買房子過到個(gè)人戶,需要交的稅費(fèi)是不是要比個(gè)人買房子,轉(zhuǎn)手賣個(gè)人要交的劃算嗎?。可以做個(gè)對(duì)比嗎
老師,請(qǐng)問我們之前公司買的房,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給個(gè)人,需要開票嗎,怎么交稅?
老師好,請(qǐng)問以公司名義買車,公司清算后車怎么辦?在過戶到法人名下,需要交什么稅?
請(qǐng)問老師,我公司以前買的房,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,房子已經(jīng)過戶完了,現(xiàn)在公司要注銷,請(qǐng)問需要交什么稅呢
請(qǐng)問老師,我公司以前買的房,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,房子已經(jīng)過戶完了,現(xiàn)在公司要注銷,請(qǐng)問需要交什么稅呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
同學(xué)你好 交增值稅附加稅所得稅印花稅
請(qǐng)問企業(yè)所得稅現(xiàn)在100萬以內(nèi)是按多少交呢?
同學(xué)你好 這個(gè)是百分之五
那增值稅按多少報(bào)呢
同學(xué)你好 一般納稅人還是小規(guī)模
是小規(guī)模公司
同學(xué)你好 那這個(gè)是百分之一
銷售房子增值稅率是5%吧
同學(xué)你好 你是小規(guī)模的話不動(dòng)產(chǎn)是百分之五
這房子是70萬買又70萬賣的,那是按70萬*5%=35000元,是交這么多增值稅嗎
對(duì)的 小規(guī)模就是要交的
是按買賣差額交還是按70萬交呢
同學(xué)你好 這個(gè)是按照70萬來交
是不是按增值額交呢?比如70萬買的80萬賣了,10萬*5%=5000元,增值稅交5000元
不是差額納稅的哦