你好 可以??直接沖消掉錯誤的憑證,然后再寫一張正確的 也可以直接做一筆調整分錄
老師,我們剛剛發(fā)現去年有一張確認收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應該是: 借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預付貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 請問現在應該如何訂正?
老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現金要改應收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認收入: 借:庫存現金 2976 貸:主營業(yè)務收入2946.54 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現金 -2480 貸:主營業(yè)務收入 -2455.45 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24.55
我去年做的賬是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅進項 把銷項寫成進項了,今年我這憑證怎么改正,是直接沖消掉錯誤的憑證,然后再寫一張正確的,還是怎么辦
老師麻煩問一下同一年做憑證,把同一項業(yè)務做了兩次憑證,這個年底要沖的話怎么做分錄,原憑證是借:主營業(yè)務成本—電費 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 國網**單位 這分錄做了一模一樣的兩筆,實際只需要做一筆就行,,然后怎么辦?
購入的設備為生產車間所用,錄入固定資產卡片是計入折舊費用科目的制造費用二級科目折舊費嗎?但制造費用-折舊費這個科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報社保么?
加計抵減做賬的時候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,收到政府補助.這費用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實付90,廠家給開了100的發(fā)票。報銷公戶肯定是出90,這個差額我應該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費,餐費,住宿費怎么入賬?謝謝!
老師這個財務報表有問題嗎?剛我發(fā)現之前財務1-5月做了會計憑證但是沒結賬。我把全部按了結賬