你好 可以??直接沖消掉錯誤的憑證,然后再寫一張正確的 也可以直接做一筆調(diào)整分錄

老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應該是: 借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預付貨款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 請問現(xiàn)在應該如何訂正?
老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現(xiàn)金要改應收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認收入: 借:庫存現(xiàn)金 2976 貸:主營業(yè)務收入2946.54 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現(xiàn)金 -2480 貸:主營業(yè)務收入 -2455.45 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24.55
我去年做的賬是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅進項 把銷項寫成進項了,今年我這憑證怎么改正,是直接沖消掉錯誤的憑證,然后再寫一張正確的,還是怎么辦
老師麻煩問一下同一年做憑證,把同一項業(yè)務做了兩次憑證,這個年底要沖的話怎么做分錄,原憑證是借:主營業(yè)務成本—電費 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 國網(wǎng)**單位 這分錄做了一模一樣的兩筆,實際只需要做一筆就行,,然后怎么辦?
老師你好,每個月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負債表的未分配利潤高,可以通過多申報工資和獎金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計殘值,有稅務風險嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個月960,實際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個月640,每個月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務招待費按照實際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進行稅務籌劃才能充分利用這個政策?
#提問#稅務專管員要我提供24年平臺數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會計準則,調(diào)整以前年度錯賬的話,是只能用利潤分配-未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費減免政策?
老師,什么是固定成本與變動成本成本?