你好,專款專用的嗎?你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,借專項(xiàng)應(yīng)付款就 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做的是這一個(gè)嗎?
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),我對(duì)應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對(duì)已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報(bào)更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
您好老師請(qǐng)問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為??顚S?,錄怎么如何寫請(qǐng)回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師您好,請(qǐng)問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,同時(shí)也已經(jīng)在賬務(wù)方面沖減了費(fèi)用,最后這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,這樣就導(dǎo)致了費(fèi)用減少利潤增加, 請(qǐng)問我在2023年申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請(qǐng)問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
你支付的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款做的是這個(gè)吧。
2022年收到時(shí):摘要寫的是收2021年度運(yùn)費(fèi)費(fèi) 分錄:借:銀行存款2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款2000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):摘要寫的是專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)利潤分配 分錄:借:專項(xiàng)應(yīng)付款—運(yùn)輸費(fèi)2000 貸:利潤分配2000
哦,那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的?
2021年支付的時(shí)候分錄嗎, 支付時(shí): 借:銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)1000 貸:銀行存款 1000 計(jì)提工資: 借:營業(yè)成本—應(yīng)付工資垃圾運(yùn)輸費(fèi)1000 貸:應(yīng)付工資-垃圾運(yùn)輸費(fèi)1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資—垃圾運(yùn)輸1000 貸:現(xiàn)金1000
你好,匯算清繳首先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,收入類填寫稅收金額2000,因?yàn)槟闵俳涣怂枚悾? 然后去填寫收政府補(bǔ)助專項(xiàng)收入。
老師這個(gè)不是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?也需要繳納企業(yè)所得稅嗎,那我再匯算清繳的那一項(xiàng)增加這筆收入呢, 還有有要是以后再收到專項(xiàng)應(yīng)付款的話是不是也需要繳納企業(yè)所得稅, 那以后收到正確的會(huì)計(jì)分錄如何寫,請(qǐng)老師指教謝謝您
??顚S玫牟恍枰U納,但是你沒有做營業(yè)外收入,做了營業(yè)外收入和這個(gè)管理費(fèi)用正好抵扣了,但是你沒有做營業(yè)外收入,利潤表里面沒有體現(xiàn)這個(gè)利潤,不是嗎?
利潤分配應(yīng)該改成營業(yè)外收入吧,營業(yè)外收入它影響利潤表,未分配利潤它不影響。
那我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填寫哪張表呢,我沒有看見有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳里面類似的表呢
你好,稍等我找一下的。
你好,105040這一個(gè)表格的
老師那這筆款我填寫這張表格里的哪一行呢,請(qǐng)老師指教非常感謝
本年度2022年第二列填寫資金的金額。第三列、第四列都是填寫第二列的那個(gè)金額。
10列填寫本年度支出的金額。這個(gè)有剩余嗎?如果沒有剩余的話,就不用填寫了。
沒有剩余的老師,請(qǐng)問老師如何再以后收到專項(xiàng)應(yīng)付款的話是不是走營業(yè)外收入,然后沖減費(fèi)用呢,還是說走專項(xiàng)應(yīng)付款然后沖減費(fèi)用
專項(xiàng)應(yīng)付款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師您的意思是再從營業(yè)外收入里面轉(zhuǎn)費(fèi)用是嗎 比如收到款項(xiàng)分錄: 借:銀行存款10 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 摘要:專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:專項(xiàng)應(yīng)付款10 貸:營業(yè)外收入10 支付時(shí) 摘要:購買五金交電 借:營業(yè)外收入10 貸:銀行存款10 老師您看是這樣嗎?摘要也是這樣寫嗎?
最后一個(gè),借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
那專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入如何沖減費(fèi)用呢?
你好,你自己申報(bào)不是嗎?你這個(gè)費(fèi)用沒法抵扣所得稅,你這個(gè)營業(yè)外收入也不需要交所得稅。
不可以直接走嗎 比如收到款項(xiàng)分錄: 借:銀行存款10 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10 支付時(shí) 摘要:購買五金交電 借:專項(xiàng)應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣可以嗎?,之前都是這樣做的分錄
可以的,可以這么做的