你好,??顚S玫膯??你當時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款就 借管理費用負數(shù)做的是這一個嗎?
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費用,現(xiàn)在申報時,我對應(yīng)納稅所得額進行調(diào)減,那我還需要對已經(jīng)申報的2019年資產(chǎn)負債表及利潤表進行申報更正嗎,還是只在2020年進行賬務(wù)處理就行了?
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為??顚S?,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師您好,請問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項應(yīng)付款,同時也已經(jīng)在賬務(wù)方面沖減了費用,最后這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,這樣就導(dǎo)致了費用減少利潤增加, 請問我在2023年申報企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
個人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會計分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個季度申報期內(nèi)可以紅沖嗎
你支付的時候借管理費用,貸銀行存款做的是這個吧。
2022年收到時:摘要寫的是收2021年度運費費 分錄:借:銀行存款2000 貸:專項應(yīng)付款2000 結(jié)轉(zhuǎn)時:摘要寫的是專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)利潤分配 分錄:借:專項應(yīng)付款—運輸費2000 貸:利潤分配2000
哦,那你當時支付的分錄怎么做的?
2021年支付的時候分錄嗎, 支付時: 借:銷售費用—運輸費1000 貸:銀行存款 1000 計提工資: 借:營業(yè)成本—應(yīng)付工資垃圾運輸費1000 貸:應(yīng)付工資-垃圾運輸費1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資—垃圾運輸1000 貸:現(xiàn)金1000
你好,匯算清繳首先在納稅調(diào)整明細表里面,收入類填寫稅收金額2000,因為你少交了所得稅, 然后去填寫收政府補助專項收入。
老師這個不是專項應(yīng)付款嗎?也需要繳納企業(yè)所得稅嗎,那我再匯算清繳的那一項增加這筆收入呢, 還有有要是以后再收到專項應(yīng)付款的話是不是也需要繳納企業(yè)所得稅, 那以后收到正確的會計分錄如何寫,請老師指教謝謝您
專款專用的不需要繳納,但是你沒有做營業(yè)外收入,做了營業(yè)外收入和這個管理費用正好抵扣了,但是你沒有做營業(yè)外收入,利潤表里面沒有體現(xiàn)這個利潤,不是嗎?
利潤分配應(yīng)該改成營業(yè)外收入吧,營業(yè)外收入它影響利潤表,未分配利潤它不影響。
那我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫哪張表呢,我沒有看見有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳里面類似的表呢
你好,稍等我找一下的。
你好,105040這一個表格的
老師那這筆款我填寫這張表格里的哪一行呢,請老師指教非常感謝
本年度2022年第二列填寫資金的金額。第三列、第四列都是填寫第二列的那個金額。
10列填寫本年度支出的金額。這個有剩余嗎?如果沒有剩余的話,就不用填寫了。
沒有剩余的老師,請問老師如何再以后收到專項應(yīng)付款的話是不是走營業(yè)外收入,然后沖減費用呢,還是說走專項應(yīng)付款然后沖減費用
專項應(yīng)付款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師您的意思是再從營業(yè)外收入里面轉(zhuǎn)費用是嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 摘要:專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:專項應(yīng)付款10 貸:營業(yè)外收入10 支付時 摘要:購買五金交電 借:營業(yè)外收入10 貸:銀行存款10 老師您看是這樣嗎?摘要也是這樣寫嗎?
最后一個,借管理費用,貸銀行存款。
那專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入如何沖減費用呢?
你好,你自己申報不是嗎?你這個費用沒法抵扣所得稅,你這個營業(yè)外收入也不需要交所得稅。
不可以直接走嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 支付時 摘要:購買五金交電 借:專項應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣可以嗎?,之前都是這樣做的分錄
可以的,可以這么做的