你好;? 總包那邊要付款給個體戶; 個體戶開票給總包單位? ?;? ? ? 總包公司 開票出去給客戶 ;這樣的 思路去開票 ;? ? (個體戶自己發(fā)生的成本肯定是開抬頭給個體戶名稱哈? ?)
老師您好,請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質(zhì)沒有我們掛靠別的有資質(zhì)的公司給甲方開9個點的票 ,然后掛靠方給我們簽勞務(wù)合同我們給掛靠方開3個點的勞務(wù)票,最后我們又給一些個體戶個人或者勞務(wù)公司簽勞務(wù)同轉(zhuǎn)包出去,請問這樣可以嗎。
@樸老師,請問老師,缺成本通過新設(shè)個體戶解決,可是總包不和個體戶合作,因為金額太大,然后老板就在項目所在地新設(shè)了小規(guī)模公司,重點是我是財務(wù)負(fù)責(zé)人,他要通過個體戶開票給小規(guī)模,小規(guī)模在開票給總包,那我貨款小規(guī)模打給個體戶,個體戶再轉(zhuǎn)給老板,物流就只有寫個送貨單入庫單出庫單,這樣可以嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,你好,我想問一下,分包給總包開的工程款發(fā)票,但是總包將工程款以付農(nóng)民工工資的形式付給工人了,分包公司是這邊掛靠的公司,我想問一下,這邊可以用個體戶給分包公司開發(fā)票嗎?個體戶需要給農(nóng)民工代扣個稅嗎?
老師你好,請問一下我個體戶)是掛靠總包公司的 產(chǎn)生這些成本我們開票抬頭應(yīng)該寫總包單位。還是寫個體戶呀
你好,我們公司是一家建筑公司,掛靠的別的公司。掛靠公司的成本票由我們自己公司開票給他們?,F(xiàn)在的問題是,農(nóng)民工工資由總包單位的農(nóng)民工專用賬戶走。掛靠公司拿這個總包的到賬明細(xì)做賬。可是我和掛靠公司的這筆發(fā)票該如何平賬呢?
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款