你好,作廢的發(fā)票沒法上傳。
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因?yàn)椴荒茈娮訉F辈荒茏鲝U,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
你好,轉(zhuǎn)票沖紅,開局紅字發(fā)票!提交申請(qǐng)了,紅字信息表顯示已經(jīng)通過,我就打印出來了,打印出來以后,不小心把顯示已通過的信息表刪除了,后期有影響嗎?
轉(zhuǎn)票紅沖之后,信息表上傳成功以后,審核通過了!我就打印出來了,然后我誤操作把信息表刪除了,刪除了以后呢,我想著作廢重新開吧,我就把紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票作廢了,作廢以后,上傳不上去
想問一下我開紅沖發(fā)票 然后信息表維護(hù)我把信息表刪除了怎么辦 紅沖發(fā)票還沒開 也沒上傳成功 重復(fù)填寫就顯示這個(gè)了
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
你好,上傳成功了已經(jīng),負(fù)數(shù)票已經(jīng)打印出來了,
老師,你在認(rèn)真的看一下我得問題
你好,你不是負(fù)數(shù)發(fā)票作廢了嗎?作廢之后上傳不了,你不就是沒有上傳嗎?發(fā)票沒有上傳就把它做廢了
我就把紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票作廢了,作廢以后,上傳不上去 如果不是的話,你請(qǐng)說明白,這里上傳不上去是發(fā)票還是什么上傳不了。
之前開了一張紅沖發(fā)票,信息表顯示上傳成功,審核通過,我就打印出來了,然后我誤操作吧信息表刪除了, 找不到了,我就把打印出來的那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票作廢了,作廢了以后,就上傳不過去了,審核不過去,該怎么解決
上傳不上去,是不是發(fā)票沒有上傳, 如果是的話,你找你稅務(wù)局吧,你稅務(wù)局一般情況下也給你操作不了,因?yàn)檫@個(gè)就是沒法操作了,你應(yīng)該在確保發(fā)票正常報(bào)送的情況下才能作廢 而且你稅務(wù)局根本就收不到你這個(gè)作廢發(fā)票記錄
咱自己沒法解決的