這個是需要看具體的來料加工的報關(guān)的代碼是什么,就是不同的物料,退稅率不同

生產(chǎn)制造業(yè),按訂單生產(chǎn),有內(nèi)銷和出口退稅外銷的。本月進(jìn)項合理170萬 內(nèi)銷銷項120萬 出口退稅按13稅率計算出口退稅額40萬。當(dāng)月認(rèn)證了170萬進(jìn)項。分錄分別怎么寫?
出口按13%的稅額退完,,要交多少的附加稅,稅率是多少
出口外銷的退稅率是13%,制造業(yè)進(jìn)料加工退稅率是多少?
出口退稅率是多少,貨物的,13個點的進(jìn)項票
老師,我們出口100萬的睫毛 出口稅率 退稅率都是13% 退稅額是多少
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
進(jìn)料加工需要交哪些稅?
一、進(jìn)料加工復(fù)出口按“免抵退”稅規(guī)定執(zhí)行。
進(jìn)料的時候除了關(guān)稅都不需要繳納么?進(jìn)料加工后再銷售,按正常外銷報關(guān)確認(rèn)收入然后退稅, 銷售涉及增值和所得稅。進(jìn)料進(jìn)口的時候涉及哪些?
一、進(jìn)料復(fù)出口,不需要繳納關(guān)稅。 但是在原材料進(jìn)口的時候需要到海關(guān)申請備案登記,這樣的話,在出口的時候,可以不用交關(guān)稅。當(dāng)然,原材料的提供者和復(fù)出口的產(chǎn)品收貨方必須是同一個公司。若不是,就需要交關(guān)稅。 二、進(jìn)料加工后再銷售,按正常外銷報關(guān)確認(rèn)收入然后退稅, 銷售涉及增值和所得稅。 三、進(jìn)料進(jìn)口的時候涉及哪些? 進(jìn)料進(jìn)口涉及到:交關(guān)稅、或到海關(guān)申請備案登記。