對(duì)的,同學(xué),是這樣的
老師好,想咨詢個(gè)問題,公司去年7月中旬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,大股東(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個(gè)新股東,但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格,當(dāng)時(shí)交了印花稅,現(xiàn)在專管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅,有什么依據(jù)嗎?公司認(rèn)繳制,未實(shí)際出資,也未分紅
我們公司原來股東是法人股東,注冊(cè)資本300萬,實(shí)繳注冊(cè)資本5000 現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人按照實(shí)收資本5000元轉(zhuǎn)讓給自然人 我要交納財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓印花稅是不是按照5000元繳納?到稅務(wù)局讓按照注冊(cè)資本300萬繳納?實(shí)際正常應(yīng)該按照那個(gè)金額繳納?實(shí)收資本5000轉(zhuǎn)讓價(jià)5000,凈資產(chǎn)這是5000 這樣是不是平價(jià)轉(zhuǎn)讓? 為什么稅務(wù)說按照注冊(cè)資本300萬的股權(quán),5000轉(zhuǎn)讓太低了,說必須按照300萬以上才行?但300只是注冊(cè)資金啊實(shí)繳就是5000
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額比較大,比如5000萬,那繳納個(gè)稅是怎么繳納,是按照每次到賬的金額繳納還是什么金額繳納呢
老師,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,金額比較大,是不是要交了稅以后才能做工商變更,那這個(gè)交稅金額按照協(xié)議約定的5000萬一次性繳納還是按照每次轉(zhuǎn)賬的金額繳納呢
老師,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,金額比較大,是不是要交了稅以后才能做工商變更,那這個(gè)交稅金額按照協(xié)議約定的5000萬一次性繳納還是按照每次轉(zhuǎn)賬的金額繳納呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
那金額很大的情況,比如1個(gè)億,那你按照協(xié)議約定的1個(gè)億繳納個(gè)稅嗎?那人家每次轉(zhuǎn)賬就只轉(zhuǎn)1000萬,那都還沒收到錢就按照1個(gè)億去繳納,這個(gè)也不合理哇?就是有么有什么辦法可以不用一下子交一個(gè)億的個(gè)稅,把工商變更先做了
同學(xué),你這個(gè)只是個(gè)假設(shè),實(shí)際分配股利也沒有那么多
上市公司應(yīng)該又的把
同學(xué),如果 那么多,就核定 ,稅務(wù)局會(huì)有處理辦法,這個(gè)是跟稅局溝通