直接再本年度記賬把,不影響損益
老師,你好,我這個月不是申報12月份的工資嘛,申報的時候有5個人要繳納個稅,但是12月份的時候我沒有計提個稅,1月份發(fā)放12月份工資的時候也沒有扣除,現(xiàn)在怎么做賬呢?報表怎么修改呢?
如果12月工資忘記計提了,1月的時候是發(fā)的,那個稅怎么申報
12月工資表忘計算個稅了,申報的時候有個稅,這個怎么做賬,會計分錄怎么提?
老師,問下。12月計提工資有筆金額6700沒有算進(jìn)去,表格自己動計算算錯了,申報個稅時候申報了,這個1月怎么調(diào)整
老師,12月份做工資表時忘核算個稅,1月份發(fā)12月份工資時沒扣除。2月份申報(12月份)個稅時發(fā)現(xiàn)有個稅要扣繳,然后在1月份工資里扣除了員工12月份的個稅,怎么補計提個稅調(diào)賬
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
咋記啊分錄呢
借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳個人所得稅。 繳納的時候 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款。