您好,彌補(bǔ)虧損是不體現(xiàn)的
老師:這個(gè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯(cuò)了嗎
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個(gè)老師是這么說的:你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時(shí)候,必須把稅先給他交了,你那個(gè)是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的,你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表,哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說的不對(duì)吧
所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損這個(gè)表邏輯關(guān)系有點(diǎn)美搞懂,我這么填不對(duì)嗎,就是22年彌補(bǔ)了,23年表上那些不體現(xiàn)
老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營業(yè)利潤,現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元?。?/p>
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,之前年度都沒有負(fù)數(shù)。這個(gè)負(fù)數(shù)指的是每一年經(jīng)過匯算清繳后的所得額。都是單獨(dú)一年的,不會(huì)累計(jì)。沒有負(fù)數(shù),意味著今年繳稅了,假設(shè)不涉及調(diào)增調(diào)減,也不能彌補(bǔ)虧損,就不會(huì)退稅。跟利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)無關(guān)。 以上理解對(duì)嗎
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
傳媒公司紅酒拿來做活動(dòng)招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎(jiǎng)的
老師,麻煩寫一下關(guān)系于銷售退回的分錄,謝謝
自己有個(gè)小規(guī)模建筑公司,和個(gè)體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
那怎么填啊,去掉那個(gè)
2023年填寫主表以后數(shù)字會(huì)自動(dòng)帶到表里
這是自己填的,現(xiàn)在系統(tǒng)沒出來,怎么改
抱歉,自己我沒填寫過
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)