嗯嗯,可以部分紅沖的
老師,我們一般納稅人,可以部分金額紅沖已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
老師一般納稅人已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在讓紅沖一張發(fā)票可以部分紅沖嗎?
一個(gè)一般納稅人 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不能留抵 多開了一張專票 下月可以紅沖了嗎 或者是紅沖一部分 對(duì)抵扣的那張票的有影響嗎
老師,您好,我是一般納稅人門窗廠,我認(rèn)證了一張錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在對(duì)方還沒沖紅,他的意思是我這邊已經(jīng)認(rèn)證了,系統(tǒng)所以他無法沖紅,讓我這邊沖紅,老師我這邊可以沖紅嗎
老師 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)我們已經(jīng)抵扣了還能紅沖嗎?
追問上個(gè)問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計(jì)入了制造費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目了,每個(gè)月就會(huì)計(jì)提折舊,每個(gè)月計(jì)提折舊之后制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目就一直有余額在,怎么處理
郭老師,賣二手車給個(gè)人,我們一般納稅人幾個(gè)點(diǎn),然后名字和身份證填好,跳出來未查詢到購買方納稅人信息,這票能繼續(xù)開嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)每個(gè)月請(qǐng)保潔公司上門做清潔,對(duì)方開專票的話,我方是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?謝謝~
購入二手設(shè)備,固定資產(chǎn)折舊年限還是按法定的那個(gè)年限來嗎?按器具工具家具5年嗎?
老師,如果人家規(guī)定了稅負(fù),比如增值稅兩個(gè)點(diǎn),那對(duì)應(yīng)這邊算怎么提供發(fā)票給對(duì)方,我發(fā)現(xiàn)每次算要們多些進(jìn)項(xiàng),要么多些成本,就是很難一模一樣的,是這樣嗎
員工7月份剛?cè)肼?,和單位協(xié)商,補(bǔ)交了2-6月份社保(養(yǎng)老,失業(yè),醫(yī)療),養(yǎng)老失業(yè)(2-6月)對(duì)公賬戶付款了,醫(yī)療部分(單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,,請(qǐng)問怎么做分錄
老師空調(diào)移機(jī)費(fèi)用他們給我開的電器的發(fā)票,該怎么入賬
業(yè)務(wù)做好臨時(shí)工工資表,計(jì)時(shí)工資會(huì)計(jì)需要逐一核對(duì)工時(shí)核算工資嗎
老師公司接了一個(gè)學(xué)校的采購項(xiàng)目,我們給學(xué)校購買的是材料明細(xì),現(xiàn)在要給甲方開票,甲方要我們開大類不開明細(xì),這樣可以嗎?就比如學(xué)校的多媒體教室是有話筒,音箱這些器材,但甲方說不開明細(xì)直接開多媒體教學(xué)系統(tǒng)
個(gè)稅匯算清繳不超過400元免補(bǔ)繳個(gè)稅 是不是匯算清繳時(shí)按照全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅還是計(jì)入綜合所得算出來年度的補(bǔ)交的都小于等于400還是其中一個(gè)方法滿足小于400就可以免補(bǔ)交個(gè)稅
怎么操作呢老師
開具紅字增值稅專用發(fā)票可以紅沖發(fā)票的一部分。開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量問題,經(jīng)購銷雙方協(xié)商,部分銷貨退回或給予折讓,開具紅字增值稅專用發(fā)票,就是紅沖原增值稅專用發(fā)票中的一部分。然后開具正確的發(fā)票重新入帳,跨月的就需要開紅字發(fā)票。紅沖就是做一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖,然后再重新再做一張正確的憑證就可以。