你好,你是發(fā)票沒有到?jīng)]有做嗎。

你好老師,我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵,客戶在進(jìn)一步加工中發(fā)現(xiàn)的,會產(chǎn)生罰款和退貨,退的貨我們實(shí)際也沒有收到,但是我們發(fā)票都已經(jīng)開過了,這樣要怎么處理啊?
老師,請問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
在賬務(wù)處理中,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含服務(wù)和貨品,但是本月服務(wù)沒有做完,貨品沒有出完庫。我知道貨品成本按實(shí)際出庫結(jié)轉(zhuǎn),但服務(wù)的怎么做呢?發(fā)票看到了就要入賬還是在實(shí)際服務(wù)時再把發(fā)票入賬呢?(金額都比較大)
發(fā)現(xiàn)原先賬務(wù)遺留下來的問題要去處理嗎? 比如說收到客戶1460元,記在其他應(yīng)收賬款貸方了,也許貨已經(jīng)給客戶,但是賬務(wù)上沒有確認(rèn)收入,也沒有做發(fā)出商品的處理。那么我需要怎么去解決呢?
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


老師,是我們賣東西收的貨款,收到了一直掛應(yīng)收賬款的。鈑金部直接把貨發(fā)走了,沒有通過ERP入庫,所以一直以為沒發(fā)貨。
好,那你自己做賬務(wù)處理,不通過ERP入庫能做了嗎?不能的話你就不上。
老師,賬上和ERP每個月的數(shù)據(jù)是一樣的,現(xiàn)在ERP沒有做入庫,所以賬上直接做入庫就對不上了。
你好,那你現(xiàn)在補(bǔ)上就是了,你是沒給對方開發(fā)票。補(bǔ)到這個月。
您是說我賬上先做產(chǎn)成品入庫,系統(tǒng)也做個,然后再做發(fā)貨。
對的是的,是這個意思是這么做。