同學(xué)你好 逾期納稅,并不是沒有申報(bào),是不會(huì)有罰款處罰的,只是會(huì)產(chǎn)生滯納金
8月開票 9月預(yù)繳增值稅 第一次申報(bào)增值稅已交款 后面多申報(bào)了一次增值稅忘記作廢逾期了產(chǎn)生了稅費(fèi)但是未交款 10月份了要怎么處理
您好 因?yàn)槊吭落N項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果有未交的水費(fèi),下月繳納后這個(gè)科目是平的,但是11月改了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)讓補(bǔ)繳了5萬多增值稅,如果分錄做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬,應(yīng)交稅金-未交增值稅就有余額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
一般納稅人增值稅是每個(gè)月申報(bào)嗎?如果當(dāng)月有收入當(dāng)月就交了增值稅,次月取得進(jìn)賬能沖賬之前交的稅嗎
網(wǎng)上納稅申報(bào),我5月申報(bào)4月的報(bào)表,然后有預(yù)繳增值稅,那我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),附表中的增值稅預(yù)交當(dāng)期數(shù)要在當(dāng)月增加嗎?
上個(gè)月有未交的增值稅,我這個(gè)月在申報(bào)當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候有個(gè)期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報(bào)一遍嗎?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請問我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應(yīng)該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請問勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個(gè)人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
如果增值稅8萬,滯納金是多少?如果下月再補(bǔ)。
同學(xué)你好 這個(gè)滯納金是日萬分之五 你還不如趕緊去稅局繳納