你好;? 你負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額 = 年初的利潤(rùn)金額%2B利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額合計(jì)? ?

老師,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填?差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是科目余額表未分配利潤(rùn)+科目余額表的本年利潤(rùn)嗎? 然后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是等于科目余額表的本年利潤(rùn)嗎?
#提問(wèn)#老師,科目余額表,本年利潤(rùn)686007.71元,利潤(rùn)分配491325.58元,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)應(yīng)該填那個(gè)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是直接把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嘛?核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表上年初數(shù)減去未分配利潤(rùn)科目借方余額對(duì)吧?
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎
老師公司買(mǎi)手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn):公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開(kāi)做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


我這個(gè)是新開(kāi)賬的科目余額表,不會(huì)算了。
你好;? 你利潤(rùn)表之前沒(méi)有做嗎 ? 你就建賬新的話; 也應(yīng)該有之前的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的??
年初的未分利潤(rùn)是574322.76元,期初的凈利潤(rùn)是-686007.74元,
你好;? ?你這樣的話;沒(méi)法填寫(xiě)的 ;? 你要知道利潤(rùn)表數(shù)據(jù)才能寫(xiě)的??
我新開(kāi)賬是9月,知道8月的利潤(rùn)表可以嗎? 因?yàn)?月也有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn) 表的
你好; 你寫(xiě)負(fù)債表的? 未分配利潤(rùn)金額要知道你 1-8月累計(jì)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)才行的? ?
1-8月的凈利潤(rùn)就是-686007.71元。
你好 ;? ? 那你? 9月開(kāi)張就用這個(gè)金額 錄入 就行了。? ??
那9月的未分配利潤(rùn)就是-686007.71元是嗎?
你好;? ?9月建賬的期初就是這個(gè)??
好的,明白了,謝謝老師。
不客氣的;幫到你就好? ?