同學你好,不需要。各個季度是分離的。

小規(guī)模1季度開票30萬享受免稅,后面三個季度開票,年度開票超出120萬,請問這種情況一季度的免稅還要補交增值稅及附加稅嗎?
小規(guī)模開房租發(fā)票,年租金150萬,前三個季度各按25萬元開,享受季度不超30萬免交增值稅;后一個季度2按剩余45萬元開,交增值稅。這樣做有風險嗎?增值稅會按年度看嗎?可以這么操作嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,2023年1月開出的票23萬,2月跟3月沒有開票。是享受季度不超過30萬免征增值稅還是月10萬免征增值稅?
你好,小規(guī)模納稅人月度開票20萬,但是季度開票沒超30萬,這種情況也是免征增值稅的嗎
老師 小規(guī)模納稅人 免稅額度是月10萬,季度30萬,那么 一個季度三個月 前兩月沒有開票,后一個月開票29萬,是享受免稅的嗎?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里