你好,說明是軟件出錯(cuò)了 其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到? 其他應(yīng)付款 欄次體現(xiàn)?

老師 資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款年初期末余額是負(fù)數(shù)要調(diào)嗎
你好老師,應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該調(diào)到哪
老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)是哪里做錯(cuò)了,資產(chǎn)不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款期末余額顯示是負(fù)數(shù)了, 可以把它調(diào)到其他應(yīng)付款整數(shù)嗎
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


老師,是不是軟件里面有地方內(nèi)設(shè)置好呢?
你好,說明報(bào)表的取數(shù)公式錯(cuò)誤了?
好的,老師,科目余額表里面的其他應(yīng)應(yīng)收款期末余額借方也是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,科目余額表里面的其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到? 其他應(yīng)付款
老師,利潤(rùn)分配在科目余額表里面可以是貸方余額負(fù)數(shù)嗎?
你好,如果是虧損,是可以的
好的,老師,我們新公司還沒有開銷售發(fā)票,在科目余額表里,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額可以是負(fù)數(shù)嗎?
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。