你好,你填寫了加計扣除聲明嗎?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報嗎;3、報稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元(銷項稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項稅額)。業(yè)務(wù)2:購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元(進(jìn)項稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元(進(jìn)項稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元(進(jìn)項稅)··購進(jìn)一棟不動產(chǎn),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元(進(jìn)項稅)。業(yè)務(wù)3:該企業(yè)當(dāng)年符合增值稅進(jìn)項稅加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額按10%加計抵減。請按業(yè)務(wù)內(nèi)容在增值稅申報表電子表格中填列數(shù)據(jù)。
老師好,2023年生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,進(jìn)項稅加計抵扣由去年的10%和15%變成5%和10%。我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報,請問在哪里填這個基本信息?(005表抵減額那一欄是灰色的,不能填寫)。謝謝!
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(11)外購辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價21.30萬元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購原料1萬元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報增值稅納稅申報表麻煩老師您寫出相應(yīng)的銷售額和銷項稅額,好評,謝謝
老師好請問新開公司,銀行開戶剛完成,還沒有稅務(wù)報道,想開票怎么辦?需要多久能開?代開發(fā)票嗎?謝謝
公司公戶收到女職工生育津貼,下發(fā)到本人卡里,需要填寫個稅嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
科技中小企業(yè)要滿足什么條件?
老師,我們有個員工,周一和周二是公休,其他時間是工作日,她周一和周二休息了,周二這天提的離職,周三也沒來上班了,請問我扣他工資,這個周一和周二還扣掉嗎?還是從周三開始扣工資?
公司買了一部手機(jī)1萬元,開的是13%的進(jìn)項票,請問這個票能抵扣嗎
客戶寄過來的發(fā)票有的當(dāng)月沒有勾選,勾選了的也沒抵扣,需要做賬么?怎么做?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
公司收到一張發(fā)票(對方是有限公司),要求把款項打給個人(這個人也不是法人),這可以嗎?
老師請問下,公司買來送客戶的茶葉這個需要繳納什么稅嗎?
老師,我沒有填寫加計扣除聲明,請問在哪里可以填寫?
我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模
好,明天來做
可以的,明天可以試一下的
老師,我要辦稅--綜合信息報告--資格信息報告,只有“出口退(免)稅企業(yè)資格信息報告”,好像不是這個啊
都有 就你們沒有嗎
回復(fù)了這么多 第一個遇到?jīng)]有的
找到了,我要辦稅--綜合信息報告--適用加計抵減政策的聲明。謝謝
老師,本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 2022-01 至 2022-12 ,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計。請問這個合計數(shù)是填寫主營業(yè)務(wù)收入嗎?全部銷售額填 哪個啊?
他有兩個銷售額,第一個填寫四項服務(wù)里面收入的,第二個填寫總的收入的。
老師,我填好了,提交了。再到增值稅申報表的附表四中,去填寫加計抵減額,還是灰色的。請問是需要重新 “數(shù)據(jù)初始化”嗎?
你下午再填寫試一下的 我這邊當(dāng)時沒有初始化