你好,開負(fù)數(shù)然后重新開具發(fā)票
老師,就是像消費(fèi)稅的話就是假如說那個(gè)我采購的這張發(fā)票,然后是采購的這張發(fā)票是供應(yīng)商開錯(cuò)了,然后他開錯(cuò)以后,她發(fā)現(xiàn)她就給她紅沖了,然后重新給我開的,但是我這邊勾選的時(shí)候就把這張錯(cuò)的已經(jīng)勾選了,然后現(xiàn)在消費(fèi)報(bào)不過去,這是怎么回事兒。現(xiàn)在就是說這個(gè)勾選這個(gè)升速就成品油的聲速跟咱實(shí)際申報(bào)這個(gè)不一致,所以比對通過不了。
老師,我問你個(gè)題哈,我不知道這個(gè)押題冊您這個(gè)手里有沒有這個(gè)題,這樣兒這個(gè)所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個(gè)他有一個(gè)接受我們公司的捐贈,然后就是他不是那個(gè)權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個(gè)題干上是十個(gè)億,然后這個(gè)捐贈收入是1000多萬吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候兒啊,還有廣告收入的時(shí)候兒,他這個(gè)應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們在后面兒就是算這些限額的時(shí)候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因?yàn)槲医裉熳隽艘粋€(gè)題是列進(jìn)去的,后面兒這個(gè)題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
嗯,老師我想問您個(gè)問題,就是我現(xiàn)在在的這個(gè)單位兒是個(gè)乙方,甲方的話是水利局,然后我是包甲方的活兒,然后我再包給丙方,我是中間的乙方,然后老板是從甲方接了三個(gè)防水褲防水項(xiàng)目,然后需要讓我把這三個(gè)防水項(xiàng)目ABC分別就是給他計(jì)算設(shè)置賬本兒。而且我們現(xiàn)在是手工帳,我想問一下,就說是那個(gè),我現(xiàn)在給他設(shè)了三本兒,那個(gè)銀行日記賬,然后這是三個(gè)項(xiàng)目的,然后一個(gè)明細(xì)賬本兒,然后分成了三個(gè)項(xiàng)目,我想問一下,就是我這個(gè)這個(gè),這個(gè)這個(gè)乙方,我這個(gè)單位兒,比如說比如說收集來的材料兒還是單位兒,這些工資,是不是我還是需要再重新起一個(gè)賬本兒起,重新起一個(gè)就是我們這個(gè)公司的賬本兒,然后再分開三個(gè)項(xiàng)目的賬本兒,這樣是不是需要四個(gè)賬本兒?
我們是那個(gè)汽貿(mào)的公司,然后呢,就是銷售汽車之后,廠家會給我們就是油和那個(gè)濾芯兒,這個(gè)東西我們?nèi)』貋碇?,我們并沒有花錢,然后等顧客,就是說過了一段時(shí)間,他會來換這個(gè)油和濾芯兒。就像這張單子,他后邊兒就是售后,他會寫著啊,這個(gè)東西是給誰換的,但會出現(xiàn)一種情況,就是這個(gè)顧客并沒有來換,他在外邊兒的店兒換了,然后這個(gè)東西呢,現(xiàn)在在我們是真實(shí)存在的,那我要怎么給他入庫呢?,F(xiàn)在涉及到一個(gè)問題,就是說其他的顧客來了,然后呢,花錢把這兩個(gè)東西給買走了,那我有收入啦,我也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這個(gè)單子我要怎么入庫呢?我不太明白。
老師我想問一個(gè)事兒,就是那個(gè),我們家十月份的時(shí)候兒給給那個(gè)購買方兒開過一張?jiān)鲋刀惖钠胀òl(fā)票,然后現(xiàn)在,就是他要換貨,然后換的不是同樣的品了,然后我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么辦?
你好,學(xué)有優(yōu)教解綁了,然后添加孩子,激活碼和信息不符,怎么辦
老師,您好,上個(gè)月申報(bào)時(shí)有人員信息,怎么現(xiàn)在沒有了
你好,請問員工工資4000元,請假扣除100元,按照多少計(jì)提工資,會計(jì)分錄,謝謝
會計(jì)科目表能發(fā)一份嗎
分公司不獨(dú)立核算的,取得的專票還有用嗎
老師,發(fā)票和結(jié)算單差0.01噸,金額差4元可以?
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
但是已經(jīng)隔月了,而且已開出的發(fā)票拿不回來了
隔月才需要開具紅字負(fù)數(shù),不用拿回來哦
我們是銷售方,我們開嗎?直接在開票軟件,找到這張發(fā)票沖紅嗎?
對呀對呀,是銷售方哦
要有對應(yīng)的退貨單據(jù)的哦。
開出去的發(fā)票不用要回來嘛?
不用的,這是開負(fù)數(shù)哦,作廢需要