同學(xué)你好 這個可以留抵抵減

老師您好,請問這個優(yōu)惠政策可以累計享受嗎,比如一個月可以享受650元增值稅抵減,但是因為本月不需要繳納增值稅,請問下個月我可以享受1300元優(yōu)惠嗎
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
請問一下,企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個月開不到銷項票,老板又不讓申請退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個月增值稅申報的抵扣嗎,謝謝
您好,老師,請問上個月增值稅-9.53元,本月增值稅62.86萬,增值稅報表為什么沒有減掉9.53元,那請問這個可以留底退稅不
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
是不是申報表不能遞減,只能走退稅流程進行申請,而且為什么她沒有顯示在申報表的留底退稅中
同學(xué)你好 申報的時候沖減了就可以了
老師,那請問這個月可以在28行,分次預(yù)繳稅額填寫9.53不?,就在這個月抵掉9.53元,不走退稅流程了
你抵減了就可以了哦