您好,之前支付的時(shí)候做過嗎
我是行政單位的,前兩年的防洪保安資金掛了其他應(yīng)收款,但未向員工扣回。今年審計(jì)出來,要單位向員工扣回并上繳審計(jì)局?,F(xiàn)在部分員工已從工資扣回,另一部分已退現(xiàn)金,然后單位全部用現(xiàn)金繳至財(cái)政專戶了。這個(gè)扣回、退回和上繳應(yīng)該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計(jì)費(fèi)沒做結(jié)算就按合同價(jià)支出了(資金性質(zhì):公共財(cái)政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補(bǔ)做了結(jié)算,結(jié)算價(jià)低于合同價(jià),設(shè)計(jì)單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(fèi)(資金性質(zhì):?jiǎn)挝煌鶃砜?,如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財(cái)政預(yù)算資金支出的款項(xiàng)會(huì)涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項(xiàng)又只設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
請(qǐng)問老師三甲醫(yī)院相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、2020年1月12日,醫(yī)院開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金100000元; 2、2020年1月15日,醫(yī)院將現(xiàn)金50000元存入銀行; 3、2020年1月16日,醫(yī)院行政部門張三出差預(yù)借現(xiàn)金2000元; 4、2020年1月18日,張三報(bào)銷差旅費(fèi)1650元,退回多余現(xiàn)金; 5、2020年1月19日,收到A公司轉(zhuǎn)款當(dāng)天體檢收入50000元,并于當(dāng)天開票并安排 職工做完所有體檢項(xiàng)目; 6、2020年1月20日,采購一批辦公用品,金額218000元,已完成驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái) 務(wù)審核無誤通過中國銀行支付采購款;
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
公立醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)三支一扶人員資金用超了退回財(cái)政,用和退的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費(fèi),如果以公司的名義交讓寫個(gè)租賃合同,但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號(hào),申報(bào)期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)嗎?
個(gè)人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個(gè)體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
做過,因?yàn)檫@筆我們打給另一個(gè)醫(yī)院,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入,這個(gè)對(duì)嗎
您好,這個(gè)是對(duì)的,對(duì)
那現(xiàn)在另一個(gè)醫(yī)院退給我們,我們?cè)偻嘶亟o財(cái)政,這個(gè)分錄怎么做
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付 貸 銀行
我們退給財(cái)政,也是擺其他應(yīng)付款嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
我覺得應(yīng)該是1、其他醫(yī)院退我們:借:銀行存款 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 2 我們退財(cái)政:借:財(cái)政撥款收入 貸:銀行存款
不用這么麻煩的哈,你這個(gè)就是有點(diǎn)麻煩了稍微
這個(gè)不是麻煩的問題吧,之前這筆費(fèi)用和收入不應(yīng)該發(fā)生,就應(yīng)該沖掉唄
嗯,主要是費(fèi)用可以不用這樣,但是你這個(gè)也是對(duì)的
沒有理解到你的意思,你可以把完整應(yīng)該分錄怎樣做,可以麻煩分步給我寫一下嗎
我的理解是作為其他應(yīng)付款沖銷,昨天給您寫的那個(gè)