您好 食堂買的菜沒有發(fā)票 500以下的可以做收據(jù) 符合條件的收據(jù)可以企業(yè)所得稅前扣除的
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票,我可不可以這樣做,把這個費用分?jǐn)偡诺絾T工工資里面,然后再列一行寫代扣食堂開支費用,這樣就沒有影響個稅了
老師你好 我們公司內(nèi)部弄了一個員工食堂 這個食堂的經(jīng)費是從員工的工資扣掉的當(dāng)做福利費的性質(zhì) 這樣的話沒有開普票可以嗎 因為是找食雜店和菜鋪買的菜只能開收據(jù)
請問老師我們老板開了一家私人醫(yī)院還有兩家養(yǎng)老院,食堂是同一個,然后醫(yī)院按員工名單列支餐費就是充值飯卡刷卡給養(yǎng)老院食堂,養(yǎng)老院員工和老人餐費是食堂實際買的飯菜錢減去醫(yī)院員工刷卡的餐費,可以這樣做賬嗎?
老師,您好,請問我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費用標(biāo)準(zhǔn),從員工工資中扣除,這個分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再從公司支出,這個分錄怎么做?食堂的支出是福利費嗎?可以扣除嗎?
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費偏低,怎樣處理這個問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險,老師指導(dǎo)一下
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里體現(xiàn)還是其他流動資產(chǎn)里體現(xiàn)
老師好,已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?
幾年前公戶付了一筆款給個人(供應(yīng)商),但是沒有發(fā)票回來,這個要怎么做賬?
老師現(xiàn)金付往來賬沒有原始單子沒問題吧?
出口貨物美元的開票稅率按哪個時間點,開票匯率與收款匯率不同如何處理,技術(shù)服務(wù)費出口能開票0稅率么?稅務(wù)需要什么備案資料
您好。我公司有一位同事懷孕,8月份預(yù)產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請,打個人賬戶了。我想知道8月份的工資,以及之后半年的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要發(fā)多少?社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎?公積金原本都是工資里面扣的
老師,麻煩問下,單位主營業(yè)務(wù)是銷售酒水等,銷售的是享有商品打折功能的權(quán)益卡,就是99元買個會員卡,這個卡是沒有余額的,只可以享受會員價及年節(jié)會有些贈品,銷售這類會員卡的收入時是按主營收入賬嘛?
丙公司向付款人提示承兌的最晚日期是哪一天?為什么
500的話是一個月吧?還是按次,那這樣同一個人每次按次寫收據(jù)?
500的話是每次 您向誰購買 誰每次給您開收據(jù)
用同一個人每次收據(jù)入?那一個月下來好多了金額
不能同一人啊 您每次都固定向一個人購買所有的菜?
也不是,因為買的雜,而且有時候會同一個人,這樣太麻煩了,就我剛那種方法行不行
不可以像您說的那樣 稅務(wù)不認(rèn)可的
那寫代扣午餐費?一增一減沒影響
做到員工工資里面 就要申報個人所得稅?
個稅申報是按實發(fā)的報的還是應(yīng)發(fā)報的呢
個稅申報收入金額是按應(yīng)發(fā)報的
那這種情況要怎么做才能稅前扣除
取得發(fā)票或者像我前面說的 符合條件的收據(jù)
這兩種都不行呀
那做到工資申報個人所得稅? 或者找發(fā)票替代?
哦,老師,這個發(fā)票總金額是420元,我把單價換算成不含稅的,怎么怎樣都有小數(shù)點呀,本來他們開免稅的,桌面單價165元,椅子單價255合計420元,我現(xiàn)在開稅率1%,把單價換算165/1.01那個同樣下來420.13不是420
今年沒有免稅發(fā)票了? 都要按照1% 開具發(fā)票 如果按照420價稅合計開具 單價是有小數(shù)點的 正常的
不是,主要是我想來金額是420,怎么都算不了
我剛那樣算對不
那您就價稅合計開具420? 然后單價有小數(shù)點沒事的?? 您是以單價為準(zhǔn)還是價稅合計金額為準(zhǔn)