您好 食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票 500以下的可以做收據(jù) 符合條件的收據(jù)可以企業(yè)所得稅前扣除的
老師您好!公司員工出差有一部分費(fèi)用拿不到票,我們把這部分沒(méi)有拿到票的費(fèi)用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊,這樣雖然沒(méi)有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票,我可不可以這樣做,把這個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偡诺絾T工工資里面,然后再列一行寫(xiě)代扣食堂開(kāi)支費(fèi)用,這樣就沒(méi)有影響個(gè)稅了
老師你好 我們公司內(nèi)部弄了一個(gè)員工食堂 這個(gè)食堂的經(jīng)費(fèi)是從員工的工資扣掉的當(dāng)做福利費(fèi)的性質(zhì) 這樣的話沒(méi)有開(kāi)普票可以嗎 因?yàn)槭钦沂畴s店和菜鋪買(mǎi)的菜只能開(kāi)收據(jù)
請(qǐng)問(wèn)老師我們老板開(kāi)了一家私人醫(yī)院還有兩家養(yǎng)老院,食堂是同一個(gè),然后醫(yī)院按員工名單列支餐費(fèi)就是充值飯卡刷卡給養(yǎng)老院食堂,養(yǎng)老院?jiǎn)T工和老人餐費(fèi)是食堂實(shí)際買(mǎi)的飯菜錢(qián)減去醫(yī)院?jiǎn)T工刷卡的餐費(fèi),可以這樣做賬嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),從員工工資中扣除,這個(gè)分錄怎么做?食堂扣的錢(qián)拿去買(mǎi)菜,不夠的再?gòu)墓局С?,這個(gè)分錄怎么做?食堂的支出是福利費(fèi)嗎?可以扣除嗎?
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn),下半年不開(kāi)票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷(xiāo)售額,由于某些特殊原因,超過(guò)了500萬(wàn)元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車(chē)高速過(guò)路費(fèi),在哪里開(kāi)發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷(xiāo)售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
500的話是一個(gè)月吧?還是按次,那這樣同一個(gè)人每次按次寫(xiě)收據(jù)?
500的話是每次 您向誰(shuí)購(gòu)買(mǎi) 誰(shuí)每次給您開(kāi)收據(jù)
用同一個(gè)人每次收據(jù)入?那一個(gè)月下來(lái)好多了金額
不能同一人啊 您每次都固定向一個(gè)人購(gòu)買(mǎi)所有的菜?
也不是,因?yàn)橘I(mǎi)的雜,而且有時(shí)候會(huì)同一個(gè)人,這樣太麻煩了,就我剛那種方法行不行
不可以像您說(shuō)的那樣 稅務(wù)不認(rèn)可的
那寫(xiě)代扣午餐費(fèi)?一增一減沒(méi)影響
做到員工工資里面 就要申報(bào)個(gè)人所得稅?
個(gè)稅申報(bào)是按實(shí)發(fā)的報(bào)的還是應(yīng)發(fā)報(bào)的呢
個(gè)稅申報(bào)收入金額是按應(yīng)發(fā)報(bào)的
那這種情況要怎么做才能稅前扣除
取得發(fā)票或者像我前面說(shuō)的 符合條件的收據(jù)
這兩種都不行呀
那做到工資申報(bào)個(gè)人所得稅? 或者找發(fā)票替代?
哦,老師,這個(gè)發(fā)票總金額是420元,我把單價(jià)換算成不含稅的,怎么怎樣都有小數(shù)點(diǎn)呀,本來(lái)他們開(kāi)免稅的,桌面單價(jià)165元,椅子單價(jià)255合計(jì)420元,我現(xiàn)在開(kāi)稅率1%,把單價(jià)換算165/1.01那個(gè)同樣下來(lái)420.13不是420
今年沒(méi)有免稅發(fā)票了? 都要按照1% 開(kāi)具發(fā)票 如果按照420價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具 單價(jià)是有小數(shù)點(diǎn)的 正常的
不是,主要是我想來(lái)金額是420,怎么都算不了
我剛那樣算對(duì)不
那您就價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具420? 然后單價(jià)有小數(shù)點(diǎn)沒(méi)事的?? 您是以單價(jià)為準(zhǔn)還是價(jià)稅合計(jì)金額為準(zhǔn)