你好,你當(dāng)時開了發(fā)票嗎?

小規(guī)模納稅人,自查發(fā)現(xiàn)2019年8月漏申報一筆收入,加上漏申報的收入當(dāng)季度應(yīng)該繳納增值稅,是否可以在匯算時做以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報,今年11月申請了發(fā)票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎?那以前申報的報表需要去稅務(wù)局修改嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,2022年一年的銀行流水未做賬,只是零申報了增值稅,去年的流水是按照以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎?增值稅等怎么繳稅
請問去年的銀行流水發(fā)現(xiàn)漏做了一筆費(fèi)用,還沒有年報,我是直接把賬修改正確還是通過以前年度損益調(diào)整呢? 同時多繳納的所得稅費(fèi)用又怎么調(diào)整
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?


沒有開票,收入和成本票都沒有
費(fèi)用票也沒有,都得今年補(bǔ)開
你好,你可以直接拖到今年的做今年的收入里面,如果你要做1000年度的話,你得去修改之前的申報表
做到今年,今年收入就偏高了,如果做到今年,會不會有不好的影響,前面的會計留下來的問題
如果做到今年,去年的所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么操作
你好,如果你做到去年的話,你得反結(jié)賬修改,而且之前在增值稅申報表,所得稅的申報表,財務(wù)報表全部都要修改 匯算清繳的時候,根據(jù)你第四季度的數(shù)據(jù)來填寫,這個成本費(fèi)用得有發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了所得稅的。
做到今年是最方便的是嗎?
對的,是的,是這么理解的。
做到今年,匯算清繳就是調(diào)增成本是吧
你好,做到今年的話,屬于今年的成本費(fèi)用,然后你在明年匯算清交多。
去年的成本沒有發(fā)票,暫估的,還是說今年找一個票放進(jìn)去,可以嗎?
你找的發(fā)票合理的嗎? 是替票有風(fēng)險的。
不是替票,只是之前沒開
你的意思是后期別人給你補(bǔ)開的是嗎?如果是的話可以的。