你好,小規(guī)模的,就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你之前做了收入嗎?借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過(guò)分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個(gè)月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
加計(jì)抵減弄錯(cuò)了,重新申報(bào)更正后需要交補(bǔ)交一部分增值稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄要怎么做.補(bǔ)交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個(gè)借方余額,不知道怎么調(diào)平,肯定是要補(bǔ)提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫(xiě)
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師你好,去年12月份這一筆會(huì)計(jì)分錄,“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎


繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不就沒(méi)有了?
老師,前期都是平賬的,這個(gè)外賬之前不是我的做的,就是所有的應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)收入都是對(duì)得上的,但是這個(gè)月忽然補(bǔ)繳了去年的增值稅,搞得我的未交增值稅科目總是掛了這筆賬,想問(wèn)怎么通過(guò)其他科目清理掉
什么原因補(bǔ)的?你看下之前的申報(bào)表,應(yīng)該能看出來(lái)。
不懂得看,看不出來(lái),我唯獨(dú)能看到銀行單
好看,你申報(bào)表的核賬上的。
目標(biāo)不是有一個(gè)銷(xiāo)售額,看你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。
主表有一個(gè)銷(xiāo)售額,增值稅主表。
老師,沒(méi)有,上面的收入都是本季度所有的發(fā)票加起來(lái)的數(shù)值,例如7-9月開(kāi)了3萬(wàn)收入,它就只是3萬(wàn)而已,沒(méi)有其他數(shù)字了,老師,那么以前年度損益調(diào)整是不是一個(gè)過(guò)度科目,如果沒(méi)有的話(huà),我能不借以前年度損益調(diào)整貸未交增值稅,然后借未交增值稅貸銀存,這樣下來(lái),是不是以前年度損益調(diào)整老是掛賬,這樣可以不
可以的,可以這么做的。
老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)是不是過(guò)度科目,需要清0嗎,還是它是一個(gè)損益科目而已?待會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益怎么辦,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?他期末有余額不
月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面就可以的。