你好,小規(guī)模的,就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你之前做了收入嗎?借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個(gè)月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對(duì)吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
加計(jì)抵減弄錯(cuò)了,重新申報(bào)更正后需要交補(bǔ)交一部分增值稅,請(qǐng)問我這個(gè)分錄要怎么做.補(bǔ)交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個(gè)借方余額,不知道怎么調(diào)平,肯定是要補(bǔ)提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對(duì)吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師你好,去年12月份這一筆會(huì)計(jì)分錄,“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不就沒有了?
老師,前期都是平賬的,這個(gè)外賬之前不是我的做的,就是所有的應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)收入都是對(duì)得上的,但是這個(gè)月忽然補(bǔ)繳了去年的增值稅,搞得我的未交增值稅科目總是掛了這筆賬,想問怎么通過其他科目清理掉
什么原因補(bǔ)的?你看下之前的申報(bào)表,應(yīng)該能看出來。
不懂得看,看不出來,我唯獨(dú)能看到銀行單
好看,你申報(bào)表的核賬上的。
目標(biāo)不是有一個(gè)銷售額,看你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。
主表有一個(gè)銷售額,增值稅主表。
老師,沒有,上面的收入都是本季度所有的發(fā)票加起來的數(shù)值,例如7-9月開了3萬收入,它就只是3萬而已,沒有其他數(shù)字了,老師,那么以前年度損益調(diào)整是不是一個(gè)過度科目,如果沒有的話,我能不借以前年度損益調(diào)整貸未交增值稅,然后借未交增值稅貸銀存,這樣下來,是不是以前年度損益調(diào)整老是掛賬,這樣可以不
可以的,可以這么做的。
老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)是不是過度科目,需要清0嗎,還是它是一個(gè)損益科目而已?待會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益怎么辦,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?他期末有余額不
月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面就可以的。