你好 嚴格來說,是不可以的。但是如果你確實找不出原因,那么放到其他應付款也是說得過去的
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應收款這個科目里了,報銷付款是借其他應收款,貸銀行存款, 跟其他應付款報銷時一樣,借其他應付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因為沒報銷的時候,進的是其他應收款,
老師好,銀行存款賬面比實際多70多萬,找不到原因,可以先把多的錢轉到其他應付款—其他,這個科目下面嗎?
1、老師收到以貨物來投資的,要交些什么稅? 2、賬上其他應付款暫估有100多萬,現(xiàn)在要付錢,是直接就可以用借:其他應付款-暫估 貸:銀行存款,還是要先原路紅沖
企業(yè)減資到200 萬,原企業(yè)實際投資打款記錄 40 萬,因股東墊付貨款的錢比較多,當時掛的是其他應付款~某股東,后面我給這其他應付轉實收資本了,財報上實收資本220 萬了,現(xiàn)在股東打投資款進來我該怎么做賬?
樸老師好,請問企業(yè)投標提供的會計報表包括哪幾種???謝謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個股東之間轉讓股份,需要繳納那些稅
老師小企業(yè)準則。收到財政補貼貸款的利息。如何做賬
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費需要做計提分錄嗎還是直接做借管理費用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯了,6.30計提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時候實際是76。這個情況應該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進項稅需要轉出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個點的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實收資本30萬,其他應付賬款12700元,未分配利潤負的312700元,這12700能做實收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔,但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
老師好,實在找不到原因,是放其他應付款里還是在銀行存款下面設置一個科目,哪個更好呢?
那你放到其他應付款---其他