同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,后臺看一下失敗原因
出口數(shù)據(jù)申請撤回后,撤銷后重新申請,顯示該企業(yè)的出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)核準(zhǔn)流程已啟動,不能再次受理
在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報(bào)或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
自檢失敗,免退稅數(shù)據(jù)上傳,該企業(yè)的出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn)流程已啟動,不能再次受理!退稅出現(xiàn)這個提示,怎么操作
國家稅務(wù)總局公告2013年第12號 關(guān)于公布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報(bào)退(免)稅,適用免稅政策。已申報(bào)退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原申報(bào)。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當(dāng)做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強(qiáng)調(diào)自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
生產(chǎn)型企業(yè),自查了一批實(shí)木復(fù)合地板,然后出口了,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)的時候有個比對提示:出口應(yīng)征稅貨物風(fēng)險比對監(jiān)控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報(bào)關(guān)單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發(fā)票銷售額(201811.63),申報(bào)應(yīng)征稅銷(201811.63)。建議核對本期出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),對出口0稅率或出口未備室數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,按規(guī)定申報(bào)應(yīng)征稅貨物銷售額。請問這個什么意思?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個體戶都是什么時候申報(bào)個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!