同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,后臺看一下失敗原因
出口數(shù)據(jù)申請撤回后,撤銷后重新申請,顯示該企業(yè)的出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準(zhǔn)流程已啟動,不能再次受理
在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
自檢失敗,免退稅數(shù)據(jù)上傳,該企業(yè)的出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準(zhǔn)流程已啟動,不能再次受理!退稅出現(xiàn)這個提示,怎么操作
國家稅務(wù)總局公告2013年第12號 關(guān)于公布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法》有關(guān)問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應(yīng)用負數(shù)申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當(dāng)做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強調(diào)自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
生產(chǎn)型企業(yè),自查了一批實木復(fù)合地板,然后出口了,現(xiàn)在稅務(wù)申報的時候有個比對提示:出口應(yīng)征稅貨物風(fēng)險比對監(jiān)控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報關(guān)單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發(fā)票銷售額(201811.63),申報應(yīng)征稅銷(201811.63)。建議核對本期出口報關(guān)單數(shù)據(jù),對出口0稅率或出口未備室數(shù)據(jù)進行核對,按規(guī)定申報應(yīng)征稅貨物銷售額。請問這個什么意思?
老師了請問一下申請高新補貼,比如計提工資總數(shù),原來是管理費用 工資,現(xiàn)在改成研發(fā)費用 費用化工資 ,賬本已經(jīng)裝訂了需要拆賬,按照現(xiàn)在最新的賬重新裝訂嗎?
老師,A公司在B公司占一定的股份,現(xiàn)在A公司準(zhǔn)備把自己使用過的二手車投資給B公司,像這種情況要注意哪些事項
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細的會計分錄指導(dǎo)一下,老師我們只是辦個小的抽獎活動而已也要視同銷售嗎?本來我們也不是買電動車的呀,只是辦活動而已,后期我商場客戶開票的,麻煩你看一下是不是可以不用做視同銷售的那筆
老師。我們辦公樓裝修。對方包工包料,他給我們開具發(fā)票是建筑工程服務(wù)嗎??這個里面需要寫項目名稱。這個名稱是自己編一個嗎?
老師好,比如6月底公司虧損10萬,第三季度盈利50萬,那交企業(yè)所得稅 是按40萬交呢還是按50萬交呢?
老師早上好,請問如何申請注冊科技型中小企業(yè)呢?
想開一家托育機構(gòu),是開公司還是個體戶好
老板從公司拿現(xiàn)金,用于其他業(yè)務(wù)費,改怎么走手續(xù)?
剛打當(dāng)?shù)厣绫>謫柫?,男的超過60不能參保,女的超過50不能參保,是不是就是說有員工比如男的62歲,或者女的51歲,公司不用為其繳納社保
老師你好,我想請問一下我們不去發(fā)票增額度嘛,但是這邊讓傳租房合同和租房發(fā)票,但是我們地址是虛擬的,然后我們可以做一個租房合同,但是租房合同的地址又是我們長期的一個客戶的地址,這個怎么弄呀老師