是的,進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務招待費 入賬就行了

老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,贈送購物卡給客戶,會計賬務處理為業(yè)務招待費,個稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進行了庫存商品錄入和進項稅勾選抵扣,但是現(xiàn)在又不送了,要怎么處理?做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師我們公司購買業(yè)務招待使用的香煙和酒,請客戶按摩足浴,取得的進項專票,進賬稅可以抵減銷項稅額嗎?謝謝,不可以抵,麻煩給個財稅的文件支持
老師好,公司買了一斤黃金送給客戶 取得專票,賬務處理 是不是 進項不抵扣 代扣20%的個稅,按業(yè)務招待費 入賬就行了
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結(jié)束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝
這種外購送客戶 不用視同銷售出來?
按業(yè)務招待費 入賬就行了。