你好 這個是服務業(yè)的,本來就沒有太多的進項,因此你們的稅率也是比較低的
老師,我們是商貿公司,但也可以開技術咨詢服務發(fā)票,這次收進來的其實是業(yè)務的轉讓費,公司員工一共九個人,沒辦法做成本呀,即使做了,也就幾萬塊錢,起不到什么作用,所以我想有沒有什么其他辦法來降低我們的企業(yè)所得稅?
技術服務費的問題 1、進項有技術服務費用 2、銷項有技術服務費用 其中,進項的技術服務費用怎么做賬? 是做費用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業(yè)執(zhí)照上有:技術服務內容,另外,稅務局也評定可開6%的技術服務發(fā)票。
石油化工開票是 技術服務的,公司沒有進項的成本票。用了很多費用類發(fā)票。這個還有沒有其他解決的辦法嗎?
我們是石油技術服務公司,是一般納稅人,在簽訂合同時提供服務+化工材料。在給甲方提供的發(fā)票世技術服務發(fā)票。沒有提化工材料。我們公司 現(xiàn)在是化工材料有進項發(fā)票。技術服務沒有進項發(fā)票。稅務風險成了購A銷B情況。我該怎么做
我們公司是一般納稅人,主營收入鉆頭技術服務(石油鉆井工程中)的,主營成本有:用的技術人員是發(fā)的工資(無票),鉆頭設備是租的(有票),沒有購買過鉆頭設備,在技術服務中也會使用化工材料(有票)。 問題:1,銷項發(fā)票是技術服務,進項發(fā)票是租賃和化工材料。構成購A銷B,稅務怎么把控這類風險 2,進項發(fā)票太少,利潤虛高,怎么降低
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
小規(guī)模納稅人,季度收入有八十萬呢。
小規(guī)模納稅人? 進項是不可以抵扣的阿
想問有沒有增加成本的方法,利潤太大了
這個你要對供應商管理阿,要求他們提供阿