你好,對(duì)的,是的,需要的那個(gè)稅是你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來(lái)申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過(guò)的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒(méi)給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬(wàn)多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬(wàn)多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開業(yè),營(yíng)業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師你好,老板從對(duì)公轉(zhuǎn)給員工的工資獎(jiǎng)金跟績(jī)效,都要申報(bào)工資薪金嗎?但是有的都超出5千了,實(shí)際是幾個(gè)月的一次性發(fā)合計(jì)就超過(guò)5千了這種怎么辦?
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說(shuō)2022年老板的綜合工資超過(guò)12萬(wàn)元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬(wàn)多了,但她很顯然說(shuō)與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺(jué)還是有問(wèn)題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問(wèn)老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,老師們有績(jī)效,但是是按一學(xué)年計(jì)算的,現(xiàn)在是要發(fā)22-23學(xué)年度的績(jī)效工資,但是現(xiàn)在要發(fā)的績(jī)效中有十幾個(gè)老師都已經(jīng)離職了的,之前離職后我就在個(gè)稅系統(tǒng)修改成非正常了,現(xiàn)在要發(fā)績(jī)效報(bào)個(gè)人一次性獎(jiǎng)金收入我是不是又要修改人員狀態(tài)那這個(gè)入職日期是不是就修改成本月,我個(gè)稅報(bào)了以后又給他們修改成非正常離職狀態(tài)?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒(méi)備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,??顚S?,我企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購(gòu)買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說(shuō)出售40%就是出售三分之二,沒(méi)懂,怎么理解
老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣了增值稅后還能拿來(lái)做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫(kù)存>實(shí)際庫(kù)存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
問(wèn)題是1至7月的。這一次報(bào)就要交?
對(duì)的,是的,是這么做的,需要繳納的。
因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的是2023年第一個(gè)月的工資。
但是實(shí)際并不是一個(gè)月的收入啊
入職時(shí)間填長(zhǎng)點(diǎn)?應(yīng)該就不會(huì)產(chǎn)生了
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)是規(guī)定。單報(bào)個(gè)稅這一點(diǎn),他是收付實(shí)現(xiàn)制。
如果你不想給他交個(gè)稅,你就后期再申報(bào),這個(gè)月先申報(bào)5000,以后的再申報(bào),你得看一下他今年能不能超過(guò)6萬(wàn),超過(guò)6萬(wàn)的話正常交,除非你去修改之前申報(bào)。
錢是老板通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)的,備注的是1-7月績(jī)效
你好,不管是誰(shuí)來(lái)轉(zhuǎn),上面的操作方法可以看一下的。
老師,分給公司保險(xiǎn)賠付,法人取出來(lái)存入獨(dú)立公司的,這種怎么做分錄?
這個(gè)賠付需要支付嗎?比如你們車險(xiǎn)出險(xiǎn)了,需要維修車,有這個(gè)支出嗎?還是你們單位自己留存?
后面有一些要支付給員工
好,和這個(gè)保險(xiǎn)賠付有關(guān)系沒(méi)有,如果有關(guān)系的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給個(gè)人借其他應(yīng)收款,個(gè)人貸銀行存款。
沒(méi)得相關(guān)的,是賠給分公司,但是要轉(zhuǎn)到獨(dú)立公司來(lái)在轉(zhuǎn)出去,我也搞不懂老板是什么意思
你好,也就是你這個(gè)錢可以你們待會(huì)兒自己留下是嗎?借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,然后轉(zhuǎn)出去,掛著其他應(yīng)收款,需要還錢回來(lái)的。
轉(zhuǎn)出去就不得收回來(lái)了
還不回來(lái)的做營(yíng)業(yè)外支出
意思就做營(yíng)業(yè)外收入,支出去就做營(yíng)業(yè)外支出,也沒(méi)得之前的相關(guān)資料東西
對(duì)的,是的,是這么做的,你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)法抵扣所得稅。
如果有修理發(fā)票呢?
你好,有修理發(fā)票,你得支付給修理方借銀行存款貸期的應(yīng)付款,然后再支付出去,做相反的。