你好,對(duì)的,是的,需要的那個(gè)稅是你們單位承擔(dān)還是個(gè)人?
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師你好,老板從對(duì)公轉(zhuǎn)給員工的工資獎(jiǎng)金跟績效,都要申報(bào)工資薪金嗎?但是有的都超出5千了,實(shí)際是幾個(gè)月的一次性發(fā)合計(jì)就超過5千了這種怎么辦?
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,老師們有績效,但是是按一學(xué)年計(jì)算的,現(xiàn)在是要發(fā)22-23學(xué)年度的績效工資,但是現(xiàn)在要發(fā)的績效中有十幾個(gè)老師都已經(jīng)離職了的,之前離職后我就在個(gè)稅系統(tǒng)修改成非正常了,現(xiàn)在要發(fā)績效報(bào)個(gè)人一次性獎(jiǎng)金收入我是不是又要修改人員狀態(tài)那這個(gè)入職日期是不是就修改成本月,我個(gè)稅報(bào)了以后又給他們修改成非正常離職狀態(tài)?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
問題是1至7月的。這一次報(bào)就要交?
對(duì)的,是的,是這么做的,需要繳納的。
因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的是2023年第一個(gè)月的工資。
但是實(shí)際并不是一個(gè)月的收入啊
入職時(shí)間填長點(diǎn)?應(yīng)該就不會(huì)產(chǎn)生了
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)是規(guī)定。單報(bào)個(gè)稅這一點(diǎn),他是收付實(shí)現(xiàn)制。
如果你不想給他交個(gè)稅,你就后期再申報(bào),這個(gè)月先申報(bào)5000,以后的再申報(bào),你得看一下他今年能不能超過6萬,超過6萬的話正常交,除非你去修改之前申報(bào)。
錢是老板通過對(duì)公轉(zhuǎn)的,備注的是1-7月績效
你好,不管是誰來轉(zhuǎn),上面的操作方法可以看一下的。
老師,分給公司保險(xiǎn)賠付,法人取出來存入獨(dú)立公司的,這種怎么做分錄?
這個(gè)賠付需要支付嗎?比如你們車險(xiǎn)出險(xiǎn)了,需要維修車,有這個(gè)支出嗎?還是你們單位自己留存?
后面有一些要支付給員工
好,和這個(gè)保險(xiǎn)賠付有關(guān)系沒有,如果有關(guān)系的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給個(gè)人借其他應(yīng)收款,個(gè)人貸銀行存款。
沒得相關(guān)的,是賠給分公司,但是要轉(zhuǎn)到獨(dú)立公司來在轉(zhuǎn)出去,我也搞不懂老板是什么意思
你好,也就是你這個(gè)錢可以你們待會(huì)兒自己留下是嗎?借銀行存款,貸營業(yè)外收入,然后轉(zhuǎn)出去,掛著其他應(yīng)收款,需要還錢回來的。
轉(zhuǎn)出去就不得收回來了
還不回來的做營業(yè)外支出
意思就做營業(yè)外收入,支出去就做營業(yè)外支出,也沒得之前的相關(guān)資料東西
對(duì)的,是的,是這么做的,你這個(gè)營業(yè)外支出沒法抵扣所得稅。
如果有修理發(fā)票呢?
你好,有修理發(fā)票,你得支付給修理方借銀行存款貸期的應(yīng)付款,然后再支付出去,做相反的。