你好;? 少了; 就 紅沖發(fā)票;重新開(kāi)票回來(lái)才行的?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請(qǐng)來(lái)審計(jì)公司的人員來(lái)理一下前4年的賬,因?yàn)槲抑唤恿?年本單位的財(cái)務(wù),我接之前,單位有近13年至17年的應(yīng)收、應(yīng)付賬款的壞賬,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做壞賬處理,審計(jì)公司人員這次要求做壞賬核銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)老師,做壞賬核銷(xiāo)之前,是否把所有壞賬從開(kāi)始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復(fù)印下來(lái)嗎?以便以后相關(guān)部門(mén)檢查。
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開(kāi)給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說(shuō)這個(gè)發(fā)票是去年開(kāi)的,已經(jīng)過(guò)期了,要求我公司給他重新開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司去年七月新開(kāi)辦公司,小規(guī)模納稅人,前期沒(méi)有自己的會(huì)計(jì),找朋友幫忙做的賬務(wù)沒(méi)仔細(xì)審核票據(jù),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司同事開(kāi)具的費(fèi)用發(fā)票(普票)全部納稅識(shí)別號(hào)少了一位數(shù),目前該怎么處理呢?
老師,我想請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題:我公司是一家小規(guī)模納稅人,在同一市內(nèi)(跨縣)成立了一個(gè)分公司,分公司名下只有一個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目都是由分公司收款、開(kāi)票,發(fā)放工資,支付成本費(fèi)用,目前稅費(fèi)是企業(yè)所得稅由總公司匯總繳納,增值稅等其他稅費(fèi)由分公司申報(bào)繳納?,F(xiàn)在因?yàn)槠渌颍?這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求我們把原來(lái)由分公司開(kāi)具 的增值稅發(fā)票全部紅沖,重新由總公司開(kāi)具。請(qǐng)教各位老師,這種情況該怎么處理?謝謝!
老師 社保每年上漲后的最低基數(shù)在哪能查得到嗎 還是還是每年調(diào)整的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)
開(kāi)票客戶信息維護(hù)時(shí),納稅人識(shí)別號(hào)自己手動(dòng)輸入的,簡(jiǎn)碼也彈不出來(lái)怎么回事,沒(méi)簡(jiǎn)碼,還能開(kāi)嗎
老師,這個(gè)180是什么意思,不明白
老師,食品經(jīng)營(yíng)許可證增項(xiàng),預(yù)制菜可以嗎
老師,wold表格下有一條橫線怎么刪除?
有一筆營(yíng)業(yè)外支出滯納金需要納稅調(diào)增1萬(wàn),調(diào)增以后也是虧損,已經(jīng)了申報(bào)期,可以重新申報(bào)嗎,在哪里調(diào)增
老師,如何學(xué)好成本核算實(shí)操,請(qǐng)齊紅老師答復(fù)
老師!您好!動(dòng)物園里購(gòu)買(mǎi)的動(dòng)物供觀賞用的,老化后賣(mài)了,賬務(wù)處理,怎么做?增值稅報(bào)表怎么申報(bào)?
小規(guī)模,提供技術(shù)服務(wù),收到預(yù)收賬款5萬(wàn),對(duì)方要求開(kāi)預(yù)收賬款的票,需要交稅嗎?開(kāi)票時(shí)稅額項(xiàng)目信息維護(hù)里稅率,型號(hào),單價(jià)怎么選
制造費(fèi)用怎么分?jǐn)偟絾蝹€(gè)產(chǎn)品里呀
可是這種情況太難了,業(yè)務(wù)費(fèi)用票都是其他城市出差來(lái)回跑的,另外還有個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,對(duì)方會(huì)同意紅沖重開(kāi)么?
你好;? ? 如果跨年了可以紅沖的; 如果紅沖不了的話; 就沒(méi)法入賬 ;還得調(diào)整的?
意思是發(fā)票錯(cuò)誤不受時(shí)間限制的么?跨年就讓對(duì)方紅沖么?另外這個(gè)好多異地的錯(cuò)誤發(fā)票該怎么辦呢?
你好1;? 是的; 目前來(lái)說(shuō) 沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的文件說(shuō)限制的? ?
好的,那這個(gè)好多異地的錯(cuò)誤發(fā)票還有其他的解決辦法么?老師
你好1;? ? ? 只能紅沖; 重新開(kāi); 不然就得匯算調(diào)增??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?