你好 你科目不對? 應(yīng)這樣借工程施工,貸銀行等??
老師,原來做在勞務(wù)成本里的,職工開來的勞務(wù)發(fā)票,怎么調(diào)賬 是 借:勞務(wù)成本-1000 貸:預(yù)付賬款-1000 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款 是不是這樣?
計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計提呢,按正常補(bǔ)計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
老師,你好,請教一下,我公司有一個項目,總包代付農(nóng)民工工資,但是總包不要發(fā)票,就叫我把工資表給他就行了,那我應(yīng)該怎么做分錄,借 :工程施工—勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸:應(yīng)該是什么?
老師,我之前用農(nóng)民工工資表做的賬,借,工程施工貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在開了勞務(wù)票過來,我怎么做賬
老師,請問下我農(nóng)民工工資在農(nóng)民工專戶發(fā)放了,申報了個稅,做賬的時候直接做的是工程施工~工資,貸銀行存款,沒過度應(yīng)付職工薪酬,申報殘保金按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字填的,應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是公司里的員工的工資,但是聽稅務(wù)局說是按個稅申報的填,以前年度都是把不含農(nóng)民工的數(shù)字填了,怎么弄?
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時,收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開票,是開銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
講義圖片中,實施限制性股票的股權(quán)激勵安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無須回購的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價,重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號開的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請問6號開具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時間有限制嗎
老師,個體戶能取得發(fā)票嗎
請問老師庫存商品種類繁多怎么做會計想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會計科目怎么寫?這些費(fèi)用要用來支付派遣人員工資,實際收入只收一個人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報期時候已經(jīng)把進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅余額4萬多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
老師軟件開發(fā)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
以前不知道要勞務(wù)票,就是用工資表做的,我先計提,然后發(fā)工資 因為工資款是農(nóng)民工工資專戶出去的
做一下更正分錄就行了。。借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。